你好,企業(yè)所得稅是地方和中央共享的稅收,這句話的意思是在地方的40%稅額當(dāng)中再按照這三個(gè)比例由不同的地方享受稅收,這個(gè)是指享受企業(yè)的稅收收入按比例劃分不同的地方
老師您好:您說(shuō)我比如一個(gè)權(quán)責(zé)發(fā)生制,我懂他的意思,可我一做題就看不出那個(gè)題的意思啊!請(qǐng)問(wèn)您是哪里出的問(wèn)題???是我對(duì)文字的不理解,還是哪里?。?/p>
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我發(fā)現(xiàn)劃線部分的這個(gè)比例,我表示沒(méi)看懂,他的一個(gè)25%一個(gè)10%感覺(jué)都是一樣的,都是一樣的,都是發(fā)行股份的比例對(duì)吧?是不是這樣子去理解就是說(shuō)股票首發(fā)上市最低的限額股本是3000萬(wàn),發(fā)行股份比例站總股份25%,如果你達(dá)到了四個(gè)億那么你就發(fā)行股份比可以只要10%就可以了,這樣理解嗎?
中間的,這三個(gè)比例,25%,50%,25%。我不懂都是啥意思,文字看不懂
老師的意思是不是 一個(gè)成本池 比如 修理費(fèi) 50檢查費(fèi)50 一共100 然后這100按照同一的分配標(biāo)準(zhǔn) 比如工時(shí)分配標(biāo)準(zhǔn)0.25 借 制造費(fèi)用 修理費(fèi) 作業(yè)中心 25 檢查費(fèi) 作業(yè)中心25 貸 制造費(fèi)用 修理費(fèi)檢查費(fèi) 50 還是有點(diǎn)搞不懂啊
第三問(wèn),稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn),答案看不懂,這個(gè)?25是啥意思
老師您好,個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開(kāi)具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有做未開(kāi)票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開(kāi)票銷售收入?