你好,你的原材料多了,你的應(yīng)付賬款應(yīng)該也多了才對(duì),然后紅沖借應(yīng)付賬款貸原材料。

老師 調(diào)整上個(gè)月記錯(cuò)的憑證 怎么調(diào)整 應(yīng)付賬款記錯(cuò)家了 應(yīng)該怎么做調(diào)整
老師 上個(gè)月應(yīng)付賬款記少了 原材料記多了 記成了應(yīng)付賬款的數(shù) 稅額沒記錯(cuò) 這個(gè)月怎么調(diào)整 這張憑證
9月份的應(yīng)付賬款全部做錯(cuò)了,做成了 借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn) 貸:應(yīng)付賬款 有幾筆都做成了這樣 所以應(yīng)付賬款少記了7萬多,成本也就少了那么多,上個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)在國(guó)稅網(wǎng)上上傳了 ,很著急 ,因?yàn)檫@個(gè) 我我這個(gè)月也還沒出報(bào)表。怎么辦???
老師 我9月份有一張憑證 分錄寫錯(cuò)了 借方應(yīng)該是預(yù)付賬款 我給記成管理費(fèi)用了 這張憑證做調(diào)整可以嗎 我這個(gè)月是負(fù)號(hào)調(diào)整 還是相反分錄呢 老師
有一筆應(yīng)付款,收到發(fā)票時(shí),前財(cái)務(wù)掛錯(cuò)了客戶,把A客戶掛到了B客戶,同張記賬憑證有兩家應(yīng)付款;他在7月發(fā)現(xiàn)了,把整張憑證紅沖了,那么現(xiàn)在的問題是,A客戶賬上少了應(yīng)付賬款,這個(gè)我該怎么操作;
車輛保險(xiǎn)費(fèi)中,車船稅168.3元在發(fā)票備注欄體現(xiàn),未開發(fā)票,只有保險(xiǎn)費(fèi)1200元開具了發(fā)票,保險(xiǎn)費(fèi)入賬金額按照多少計(jì)算?分錄如何寫
實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬就是24年12月~25年8月的實(shí)發(fā)工資+代扣的個(gè)人社保+代扣的個(gè)人公積金+代扣的個(gè)人所得稅 已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬就是:25年1~9計(jì)提的工資(包括代扣社保,代扣公積金,代扣個(gè)人所得稅)+公司承擔(dān)的社保和公積金本年貸方額累計(jì) 7月辭退了員工,支付了補(bǔ)償,這個(gè)補(bǔ)償,計(jì)入成本費(fèi)用還是實(shí)際支付,還是兩個(gè)都記一次
老師,我想問一下之前墊付酒,上游公司又給發(fā)回來了,發(fā)回來酒是按照0入成本,還是按照當(dāng)時(shí)成本價(jià)或者近期平均成本價(jià)入庫???
老師您好,我們老板想用房產(chǎn)出資注冊(cè)公司可以注冊(cè)嗎?需要怎么操作?
甲方以210萬購(gòu)買已2018年成立的公司,210萬甲方怎么做賬老師
請(qǐng)問用現(xiàn)金支付的工資,做外賬時(shí)需要附收據(jù)嗎?還是直接支付扣款就行
老師 他這個(gè)生產(chǎn)企業(yè)實(shí)際銷售價(jià)格高于消費(fèi)稅最低計(jì)稅價(jià)格的,按實(shí)際銷售價(jià)格申報(bào)納稅。他這個(gè)實(shí)際銷售價(jià)格是銷售給銷售單位的價(jià)格?不是銷售單位銷售出去的價(jià)格?
養(yǎng)殖合作社,購(gòu)進(jìn)的雞蛋,再賣出去,是免稅的嗎?
你好老師,23年采購(gòu)的一張發(fā)票金額8萬沒有入賬,25年可以做入賬嗎?分錄如何做?稅務(wù)上還需要做什么
三個(gè)自然人合伙成立了合伙企業(yè)A,A投資了合伙企業(yè)B,合伙企業(yè)B將利潤(rùn)分配給了合伙企業(yè)A,A公司應(yīng)該如何申報(bào)納稅?


就是把多記的金額記紅字就行 唄
對(duì)的,是的是這么做的。