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老師您好,我想問一下,就是去年11月開的票,然后今年二月開了張負數(shù),同時又開了一張正數(shù),開票內(nèi)容是一樣的,這樣是不是不用進行賬務處理

2021-07-28 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-28 11:08

同學,你好 需要進行賬務處理

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快賬用戶8845 追問 2021-07-28 11:09

都是那一個公司的,還需要處理啊

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快賬用戶8845 追問 2021-07-28 11:10

那怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-07-28 11:11

同學,你好 先紅字沖掉之前的憑證,再做一張正常的憑證

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同學,你好 需要進行賬務處理
2021-07-28
同學你好 這個要做的
2022-05-16
借應收帳款負數(shù)貸主營業(yè)務收入、負數(shù)應交稅費,負數(shù) 借、應收賬款貸,主營業(yè)務收入、應交稅費。
2021-12-02
你好,那應該沖紅成本,重新再結轉成本
2020-06-06
您好,做為留抵,以后有需要納稅時,可以抵扣或彌補
2021-08-24
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