你好,同學(xué)。 如果是調(diào)整折舊,那就是做相反分錄或負(fù)數(shù)分錄調(diào)整。 如果是各設(shè)備之間調(diào)整,你說的調(diào)整是可以的
累計(jì)折舊/辦公設(shè)備科目有一部分是其他固定資產(chǎn)折舊,這個(gè)需要調(diào)整的話,是否可以就貸方辦公設(shè)備負(fù)數(shù),貸方其他固定資產(chǎn)正數(shù)這樣來調(diào)整
剛買的一個(gè)設(shè)備2萬,折舊了一個(gè)555元,就發(fā)生自然損壞了,保險(xiǎn)公司賠付了2萬,分錄對嗎? 借累計(jì)折舊555 固定資產(chǎn)清理19445 貸固定資產(chǎn)2萬 借其他應(yīng)收款賠付2萬 貸營業(yè)外收入555 貸固定資產(chǎn)清理19445 因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)沒有發(fā)票,匯算清繳是不是要調(diào)減這個(gè)營業(yè)外收入555??
無票支出-固定資產(chǎn)怎么入賬 老師你好,公司購買的設(shè)備沒有發(fā)票,老板個(gè)人付的款, 借:固定資產(chǎn)-生產(chǎn)設(shè)備 貸:其他應(yīng)付款-老板 借:固定資產(chǎn)-納稅調(diào)整項(xiàng)目 貸:固定資產(chǎn)-生產(chǎn)設(shè)備 這樣分錄入賬可以嗎?入賬之后每月需要計(jì)提折舊嗎
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師,A供應(yīng)商與B工廠合作,B從A購進(jìn)原料,加工成品出售給B的客戶C,A給B墊付原料款和一切費(fèi)用款,收取墊資款的一定利息。 名義上是以來料加工的形式,A給B付加工費(fèi),A與C簽銷售合同,加工成品從B廠發(fā)貨給C。 A以委托加工入賬,代B支付的運(yùn)費(fèi)計(jì)入銷售費(fèi)用,那運(yùn)輸合同,A與運(yùn)輸公司單獨(dú)簽,還是根據(jù)實(shí)際情況簽(AB和運(yùn)輸公司簽三方協(xié)議,協(xié)議簽上A僅作為付款方,根據(jù)B的指令付款,所有的責(zé)任屬于B)?
我們購進(jìn)一批冷釋貼,10000貼,是用于做私域贈(zèng)送的,目前已贈(zèng)送了1900貼.這1900貼我怎么做賬
老師,3季度所得稅申報(bào)時(shí),能否彌補(bǔ)以前年度虧損?
公司開具商品房銷售發(fā)票,稅率是多少?開啥名稱?還需要交那些稅
老師好,如果外資貿(mào)易型企業(yè),做賬的話,要用這種財(cái)務(wù)軟件嗎?請問現(xiàn)在使用的是用友,填制憑證為什么好像沒有這種幣別、本位幣、匯率?
請問一下結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)可以不分客戶,直接結(jié)轉(zhuǎn)為一筆總數(shù)嗎?
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師,我單位上個(gè)月報(bào)增值稅時(shí)未開票已入,這個(gè)月客人來開票,那如果開票大于收入了,這個(gè)月,那我是不是這個(gè)月未開票那里可以沖銷收入
7月的免抵退稅申報(bào)匯總表數(shù)據(jù),會(huì)反應(yīng)在8月的增值稅申報(bào)表上。為什么不是同步反應(yīng)