同學你好 計入社保就可以了
老師,勞務派遣公司差額征收,給對方開票的時候工資社保部分開普票,勞務費部分開專票。分錄是: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-未交增值稅 借:主營業(yè)務成本(紅字) 貸:應交稅費-未交增值稅(紅字) 老師,那如果派遣人員工資是用人單位那邊發(fā)的,那這里的應收賬款豈不是有問題?用人單位發(fā)工資的,正確的分錄是怎樣的呀?
老師,請問勞務派遣公司的工人工資計入什么科目?是直接計入主營業(yè)務成本還是通過勞務成本,然后在結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務成本?還有計提和繳納的社保費是通過應付職工薪酬還是其他應付款核算?
人力資源公司給勞務派遣單位繳納社保,發(fā)給他們的工資 (報酬和預支款) 都是成本嗎 分錄是算主營業(yè)務成本嗎 人力資源有一般情況費用下有哪些是成本 什么算收入
勞務派遣企業(yè)繳納員工社會保險單位部分計入主營業(yè)務成本二級科目如何設置?
下面這筆的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做:某勞務派遣公司是一般納稅人,提供勞務派遣服務適用差額征稅,含稅銷售額10 萬元,向用工單位收取用于支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用8萬元,征收率5%.賬務處理 (1)確認收入時: 借:銀行存款100000 貸:主營業(yè)務收入95238.10 應交稅費--應交增值稅(簡易計稅)4761.90 (2)支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金時: 借:主營業(yè)務成本 76190.48 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額抵減)3809.52 貸:銀行存款 80000
老師業(yè)務量減少會導致資產(chǎn)總計減少么
廠區(qū)綠化用營養(yǎng)土可以抵扣嗎
展會費,展會費,屬于業(yè)務宣傳費嗎,展會費我們公司是買一個參展的名額
老師。我這個應付工資應該是32194,但是有615是電源挪用了,然后的話從工資里面扣出來的。這個怎么進行賬務處理。也就是說這個615元的話是門店收到的門店現(xiàn)金。
老師,A公司25 %的股東由于企業(yè)長期虧損凈資產(chǎn)為負,想退出股份,認繳出資額75萬,已實繳25萬,余50萬未繳納,還在期限內(nèi),已和B公司達成協(xié)議,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓B不用支付價款,在認繳到期前繳納50萬,這樣B公司應該怎樣申報印花稅、怎樣做賬呢,謝謝
老師,你好,我們有個員工簽訂的是勞務合同,但是每月還是按照考勤工資表造冊發(fā)放工資的,這種情況個稅申報是按照工資薪金還是勞務報酬來申報?
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
請問去年勞務公司,差成本發(fā)票,能不能現(xiàn)在辦個體工商戶,開成本發(fā)票給勞務公司?
老師,請問注冊家族公司/集團公司有什么要求嗎?或者說實操是如何的?
籌建期交的房租在營業(yè)期需要攤銷嘛
主要業(yè)務成本直接設二級科目社保費嗎?不用設養(yǎng)老統(tǒng)籌和醫(yī)療統(tǒng)籌,失業(yè)統(tǒng)籌等嗎?
這個看你習慣 都可以的
有勞務派遣企業(yè)全套賬目的會計分錄嗎?
這個科目沒有 不好意思
免交的教育費附加、地方教育稅用做計提和免交的分錄嗎?
同學你好 這個是不需要做的哦
收銀行利息,會計分錄
借財務費用負數(shù) 借銀行