你好這個(gè)對(duì)應(yīng)部分是不是沒(méi)有銷售出去,這個(gè)做借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 ,后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)成本,匯算清繳納稅調(diào)整沒(méi)有發(fā)票
老師您好,本公司商貿(mào)小企業(yè),建賬至今三年多。賬上一直沒(méi)有庫(kù)存商品的體現(xiàn),因?yàn)闉榱烁蛢r(jià)的采購(gòu)商品而選擇不要進(jìn)項(xiàng)票所以也一直沒(méi)有入賬,現(xiàn)在申請(qǐng)部分產(chǎn)品進(jìn)行補(bǔ)票但大多數(shù)產(chǎn)品由于年數(shù)已久,沒(méi)有聯(lián)系方式,現(xiàn)在及以后不可能開出票來(lái),那請(qǐng)問(wèn)這部分的庫(kù)存商品如何在賬上體現(xiàn)呢?(實(shí)際庫(kù)存是有的)
老師您好,咨詢您個(gè)問(wèn)題 問(wèn)題描述:我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時(shí)候都有庫(kù)存商品暫估入庫(kù)現(xiàn)象 共300多萬(wàn),當(dāng)時(shí)暫估分錄是: 借:庫(kù)存商品 50萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 50萬(wàn) (暫估后面也沒(méi)有具體的公司名字) 類似的會(huì)計(jì)分錄有好幾筆。 我問(wèn)之前的會(huì)計(jì),他說(shuō)賬上沒(méi)有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了,所以才暫估的,說(shuō)是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后,會(huì)計(jì)分錄是這樣做的(比如取得10萬(wàn)的發(fā)票): 借:庫(kù)存商品 10萬(wàn)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 10萬(wàn)(紅字) 借:庫(kù)存商品 10萬(wàn)(籃字) 貸:其他應(yīng)收款--老板 10萬(wàn)(賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應(yīng)收款,這些其他人的其他應(yīng)收款實(shí)際上部分已還給老板個(gè)人了,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有沖賬,老板說(shuō)以后找發(fā)票沖)。
老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)現(xiàn)19年的審計(jì)報(bào)告庫(kù)存商品那里多了一千多塊,原因是19年的賬在付款的時(shí)候但發(fā)票未到,直接入了庫(kù)存商品,后期來(lái)了發(fā)票沒(méi)發(fā)現(xiàn)有做了一筆,但在19年12月紅沖,但由于科目借貸方向的問(wèn)題,不知道為什么審計(jì)沒(méi)有發(fā)現(xiàn),所以庫(kù)存多了一個(gè)商品。我們也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,導(dǎo)致20、21年的審計(jì)報(bào)告期初都是多這個(gè)金額,但實(shí)際我們的賬上是沒(méi)有這個(gè)金額的,這個(gè)要怎么調(diào)整?
您好老師,一般納稅人戶,零售煙酒業(yè)13%,現(xiàn)在因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有抵扣,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)票,稅務(wù)來(lái)查賬,外賬至24.3.31庫(kù)存商品數(shù)是383萬(wàn),24.5.31庫(kù)存539萬(wàn),4-6月份開票168萬(wàn),這3個(gè)月其中工資和管理費(fèi)用大概17萬(wàn)左右,假設(shè)所得稅季報(bào)申報(bào)是0,我需要計(jì)提151萬(wàn)是不是,因?yàn)槲疫€有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是60萬(wàn)沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在稅務(wù)想知道實(shí)際庫(kù)存商品和外賬對(duì)比,繳納增值稅,我需要繳納多少合適?求解,我的實(shí)際庫(kù)存商品算法是539-151+60,這樣算對(duì)不對(duì)?這樣就多60萬(wàn)沒(méi)有抵扣,可以解釋說(shuō)60萬(wàn)商品已經(jīng)到賬了賣了,這樣就交60萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)這一部分,行不行
老師,我公司為商貿(mào)一般納稅人,有貨物運(yùn)輸服務(wù)和花卉苗木銷售經(jīng)營(yíng),18年、20年分別購(gòu)入貨物名稱為:綠化植物、盆栽植物,和花卉苗木,賬務(wù)處理是庫(kù)存商品,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有做入庫(kù)單之類的庫(kù)存商品類的單子,就只有發(fā)票,現(xiàn)在期末庫(kù)存商品科目余額50萬(wàn),當(dāng)時(shí)銷售方開具的發(fā)票有免稅的”盆栽植物“、月季小苗;有3%稅率的”花卉盆景“;票種有以前通用機(jī)打發(fā)票的和增值稅普通發(fā)票的、發(fā)票上有的寫了數(shù)量、有的沒(méi)有寫;實(shí)際庫(kù)存已經(jīng)沒(méi)有了,早就給建筑公司種對(duì)方項(xiàng)目地里了,只是對(duì)方?jīng)]有收到工程款,就一直沒(méi)給我們貨款也就一直沒(méi)開發(fā)票,我們現(xiàn)在如果要將這個(gè)庫(kù)存商品期末余額的金額開具發(fā)票出去給他們要怎么開具出去呢?稅率可以開具多少的?
一般納稅人公司,給對(duì)方開具的普通發(fā)票,這普通發(fā)票正常繳納百分之13的稅款嗎?一般納稅人公司可以開具百分之三或者百分之六的發(fā)票嗎?租賃和人工費(fèi)開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票?
發(fā)票上的審核人需要與記賬憑證上的審核人一致嗎?(行政單位)我們單位的會(huì)計(jì)是兼職的然后就一體化系統(tǒng)上制單、記賬是她,會(huì)計(jì)主管和審核是另一個(gè)人,發(fā)票上的審核是又是分管領(lǐng)導(dǎo),這樣可以嗎?
為什么工資表中個(gè)稅和個(gè)稅系統(tǒng)個(gè)稅不一致
直播賣貨的郵費(fèi)應(yīng)該做費(fèi)用還是成本
老師好 下圖的第一點(diǎn),那如果是自然人個(gè)人免費(fèi)給其他單位和個(gè)人提供服務(wù),比如大街上偶爾能看到理發(fā)師免費(fèi)給老人小孩剪頭發(fā)或者一些技校學(xué)生免費(fèi)在小區(qū)給修理舊家電。那我想問(wèn)的是: 1.這些要收增值稅嗎?我理解是不收增值稅,因?yàn)樵诰硟?nèi)提供應(yīng)稅服務(wù)得符合“有償”原則而這里是免費(fèi),而且又不作為視同銷售(課件上沒(méi)寫自然人要視同銷售),所以我認(rèn)為就不用收增值稅,不知道理解得對(duì)不對(duì)? 2.就是為什么自然人個(gè)人免費(fèi)提供的服務(wù)不用視同銷售而自然人個(gè)人免費(fèi)轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)就要視同銷售了呢?這樣規(guī)定的原理是什么?
我們公司租寫字樓用于辦公,中介說(shuō)一套包稅5000一月,另一套不包稅5000一月。對(duì)于我公司來(lái)這有什么意義?
主播公司算稅…讓按工資薪金計(jì)算會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
老師,麻煩問(wèn)下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報(bào)的話,個(gè)稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔(dān)個(gè)稅。這個(gè)有沒(méi)有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個(gè)問(wèn)題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)并開相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說(shuō)母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費(fèi)用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨(dú)立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個(gè)我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個(gè)門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來(lái)合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問(wèn)題是不是和總公司沒(méi)關(guān)系是門店的問(wèn)題呀?
已經(jīng)開票銷售出去啦,但從來(lái)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本。
這個(gè)補(bǔ)上,跨年做借以前年度損益調(diào)整,貸庫(kù)存商品 借未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整
那請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)付賬款一直掛著嗎?
這個(gè)之前是不是私戶付款,那做借應(yīng)付賬款,貸其他應(yīng)付款,
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)余額一直掛著會(huì)有什么樣的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
這個(gè)一致掛應(yīng)付賬款,后續(xù)注銷這個(gè)也是需要清理掉,借應(yīng)付賬款,貸營(yíng)業(yè)外收入 會(huì)多交稅風(fēng)險(xiǎn)