你好這個需要分開才可以,你這個要是開一張發(fā)票說分開這個需要對方有入賬單 和對方結(jié)算表分次才可以,對方蓋章才可以,
老師您好,我收到了一張業(yè)務(wù)招待費報銷發(fā)票,金額是30000元,這個3萬也是好幾張發(fā)票湊一起的,我想拆開用,這個本來是全部放在2020年的,但是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)全部放在2020年賬上管理費用就多了,報表不平,我想把一部分復(fù)印上放到2021年用,老師我這樣操作行不行呢
我商貿(mào)公司攤銷周轉(zhuǎn)材料,攤銷這部分記在管理費用,管理費用 月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,這部分周轉(zhuǎn)材料我會出租出去,租賃收入記主營業(yè)務(wù)收入,那攤銷的金額,應(yīng)該是記在成本,我發(fā)現(xiàn)這個問題后,我想從管理費用轉(zhuǎn)到成本里邊來,因為管理費用損益類,無余額,然后我再報利潤表的時候,但是管理費用的金額還是攤銷的合計 那我已經(jīng)轉(zhuǎn)到成本了一部分,報表上它是不是就重復(fù)了?
老師,有個事想請教下哈,是這樣現(xiàn)在匯算清繳我才發(fā)現(xiàn)2022年有筆分錄是:借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費,貸:銀行存款,當時是付款了,但是對方?jīng)]有發(fā)票,今年5月開票回來可以嗎?如果今年開,就是開普票。然后就是我把今年收到發(fā)票(2023年開)放在2022年平賬那,不調(diào)賬也不調(diào)整匯算清繳表,可以嗎?
老師您好,我是小型微利企業(yè),這個企業(yè)一年就開20多萬的發(fā)票,然后就發(fā)放一個人的工資,中間沒有任何費用,包括什么業(yè)務(wù)招待費啥的,然后我把工資做到管理費用中了,現(xiàn)在我申報匯算清繳,就是我成本沒有數(shù)字,提示的是我收入有數(shù)字,成本那塊為零,這種我直接申報掉行不行,還是必須要改一下呢
老師您好,我現(xiàn)在查出來22年的時候有9張發(fā)票沒有做價稅分離,都是收到的報銷款的發(fā)票,稅額是14000元,就是這些發(fā)票已經(jīng)認證了,但是我做賬的時候直接進了成本或者是費用,老師我現(xiàn)在全部把這些發(fā)票找出來了,我想調(diào)整合適,老師應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
一次性收取半年房租,房租發(fā)票分月開出,分月入收入可以嗎
給單位開的發(fā)票,但是是個人付的錢,這個可以嗎
老師,買一送一,請問送的那個成本價是0還是?
研發(fā)人員的跟車試驗差旅費是計入研發(fā)的其他費用 差旅費還是裝備調(diào)試與試驗費用
為履行合同的時候發(fā)生的成本費用,什么情況下總合同履約成本,什么情況下總合同資產(chǎn)?
我們單位員工離職,社保上個月沒斷,這個月繳納保險后斷社保。核對工資發(fā)現(xiàn)這個人上個月沒有工資了。請問這個社保的費用和個稅的錢,如果員工給公司,可以讓他繳費到對公賬戶上嗎?要怎么做賬?
老師好,我7月底從上一家公司離職,7月的社保上家公司沒錢還沒申報繳納,但是他說會和我繳納,但是8月份新公司和我綁定了,這個會影響繳納8月的社保嗎?那7月的社保原公司還可以和我交嗎?
老師:您好!我們是律師事務(wù)所小規(guī)模納稅人。針對增值稅發(fā)票季度銷售額在300,000以內(nèi)免征增值稅是指專票和普票總金額,還是只指普票,專票的話一經(jīng)開出就得交稅?
老師好,差旅費的補助做什么科目,需要提供發(fā)票嗎
支付的房租押金計入預(yù)付賬款可以嗎,必須計入其他應(yīng)收款嗎
老師您說的入賬單和對方結(jié)算表是什么呢,我不太清楚,麻煩您說下,還有我現(xiàn)在有的就是3萬的餐飲費發(fā)票,還有點了菜的清單,就這兩樣,然后三萬的餐飲票是合計數(shù),就是分好幾張幾千幾千這樣開來的,我現(xiàn)在需要的是3500元要放到2020年,但是只能拆開其中一個6000元的,我還想著把這個發(fā)票復(fù)印上用呢
你這個3萬現(xiàn)在是一張發(fā)票還是還是分開發(fā)票 你這個是一張那做賬是不能分開,要是這個不是一張 可以分開,這個意思,
我這是分開開來的,我想的是把其中一張6千的拆開,就是2020年報銷一部分,讓我的賬平,剩下的是2021年用,這樣的是不是不行老師,您的意思是一張發(fā)票不能分開兩筆記賬對嗎
是的,我的意思是一張不能分,不能,你要分必須這個除非之前掛賬有消費,對方是匯總開證明才可以啊,
好的,我明白了,非常感謝老師,那我在看看其他的,就不這樣做了
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了