是的, 需要自己打印出來(lái)做賬的。
請(qǐng)問(wèn)下老師我這個(gè)增值稅報(bào)表為什么顯示要繳稅?。浚ㄌ崾菊f(shuō)是第2欄×0.03=84.45)要繳這么多稅額。但是我開(kāi)這張發(fā)票的時(shí)候是去代開(kāi)的打印出來(lái)的時(shí)候就已經(jīng)交了28.15元的增值稅啊
老師你好,我申請(qǐng)的那個(gè)增值稅電子普通發(fā)票啊,已經(jīng)開(kāi)出來(lái)了,但是我這邊的話我再打印多一份出來(lái)作為做賬單據(jù)嗎?
老師好:我單位收到一張汽油票,是用A4紙打印出來(lái)的增值稅電子普通發(fā)票,還蓋發(fā)票專用章了,請(qǐng)問(wèn)老師這種發(fā)票能走賬嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),我們8月份開(kāi)出的增值稅電子普通發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,然后10月份需要要重新開(kāi),是不是應(yīng)該把8月份開(kāi)出的發(fā)票從人家那里拿回來(lái),再開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票?(然后回收的電子普通發(fā)票和開(kāi)出的負(fù)數(shù)發(fā)票一起作為附件,來(lái)做負(fù)數(shù)憑證吧?)最后開(kāi)具正確的增值稅電子普通發(fā)票?請(qǐng)一一回答我的問(wèn)題,謝謝!
你好,老師,問(wèn)下,就是對(duì)方公司開(kāi)進(jìn)來(lái)的一張發(fā)票我這邊已經(jīng)抵扣了,但是現(xiàn)在對(duì)方需要作廢,這邊也已經(jīng)作廢,但是增值稅這邊已經(jīng)抵扣了,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話該如何做分錄
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒(méi)搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開(kāi)票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財(cái)報(bào)有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對(duì)不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤(rùn)期末?期初利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn);往來(lái)款余額不超過(guò)收入30%;提供給銀行的財(cái)報(bào),凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬(wàn),實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬(wàn)
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺(tái)車賣給個(gè)人,開(kāi)的普票,價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn),印花稅報(bào)買賣合同嗎?印花稅計(jì)稅金額按2萬(wàn)報(bào)還是按17699.12報(bào)?謝謝
老師你好,那我只開(kāi)一張的話,那后面這個(gè)UK話還要做什么嗎?要上傳匯總,反寫監(jiān)控嗎?每個(gè)月都要弄嗎?
對(duì)的,每個(gè)月都是需要這么操作的
好的,謝謝老師
不客氣,如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng)