您好,是的,1需要取回錯誤發(fā)票,紅字沖回發(fā)票,然后在開具正確發(fā)票
老師,請教個問題,上個月一張進項發(fā)票作帳做好了 后來發(fā)現(xiàn)金額錯了 人家又開了負數(shù)發(fā)票。然后又了正確的發(fā)票 現(xiàn)在負數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票都給我們了 那做賬是怎么做? 進項稅轉出?開負數(shù)發(fā)票進項發(fā)票是不需要候選認證的吧 ?
老師,我這有這樣一個問題,2020年12月我給客戶開具增值稅普通發(fā)票含稅80000元,2021年6月因為這個合同有5000元不能完成,要求退款,我們正常退了5000元,客戶答應把原來開的發(fā)票退回,但是6月份我們又重新開具了一張普通發(fā)票75000元給客戶,并于當月確認了收入,正常報稅,7月份收到了也2020年那張發(fā)票,自己開具了負數(shù)發(fā)票,那我這個負數(shù)發(fā)票應該怎么做分錄呢
老師,請問,我們8月份開出的增值稅電子普通發(fā)票開錯了,然后10月份需要要重新開,是不是應該把8月份開出的發(fā)票從人家那里拿回來,再開負數(shù)發(fā)票?(然后回收的電子普通發(fā)票和開出的負數(shù)發(fā)票一起作為附件,來做負數(shù)憑證吧?)最后開具正確的增值稅電子普通發(fā)票?請一一回答我的問題,謝謝!
老師好,我單位有應收帳款12萬,是去年12月份到今年的6月份的應收帳款總額,在這期間每個月都是做了主營業(yè)務收入的,今年8月份開了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對方,由于合同原因,對方要求只結今年1月份到今年6月份的款,我把電子發(fā)票要回來了,在9月5號又把8月份開的12萬元電子發(fā)票做紅沖處理了,重新開具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是,我8月份開具的電子普票還需要做分錄入帳嗎?感謝
老師,我們是小規(guī)模納稅人,7月份開出去了一張6萬的增值稅電子普票,后來當月7月份這張普票又退回來了,我們開了負數(shù)發(fā)票沖減了,請問一下這種一正一負相抵的增值稅電子普票該怎么做賬務處理呀?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
老師,理財產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對嗎
個體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個人賬戶,不進個體戶,可以開票嗎?
借的別人的短期借款,用短期借款與其他應付款有什么區(qū)別
你好,老師我想問一下,我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務,一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
老師,為什么這題的增值稅不算在成本里面
原來開出的增值稅電子普通發(fā)票不拿回來可以嗎?紅字發(fā)票開出來是不是應該也要給對方?
您好,1不可以,2不給對方
那人家8月份的電子普通發(fā)票已經(jīng)入賬了呢?怎么拿出來?如果不拿回來,我們給一張負數(shù)發(fā)票不就可以沖紅了嗎
您好,對方會有紅字通知單做補充分錄,您沒法取得錯誤發(fā)票,不可以開紅字
是電子普通發(fā)票啦,不是專用發(fā)票
您好,那您就無所謂了,直接紅字即可,
所以電子普通發(fā)票對方已入賬,不需要拿回,我們開出紅字發(fā)票給對方就可以了吧
您好,是的,您的理解非常正確