您好: 單獨(dú)計(jì)算(9)技術(shù)轉(zhuǎn)讓應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅; 計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí),事項(xiàng)(9)要進(jìn)行納稅調(diào)減。 在算(10)應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅時(shí),計(jì)算出的(9)技術(shù)轉(zhuǎn)讓應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅,不加也不減,不考慮。
老師,是不是技術(shù)轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓計(jì)算機(jī)著作權(quán)不征增值稅,免企業(yè)所得稅,那在主營業(yè)務(wù)收入列出技術(shù)轉(zhuǎn)讓二級(jí)科目嗎?預(yù)交時(shí)還匯算清繳時(shí)免呢?
老師你好 (9)算出技術(shù)轉(zhuǎn)讓應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅 在算(10)應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅時(shí) 是不是應(yīng)該加上
公司是高新技術(shù)企業(yè),如果是應(yīng)納稅所得額在300萬以內(nèi),是按照小微企業(yè)的優(yōu)惠政策繳納企業(yè)所得稅。如果在300萬以上,那么是全部按照高新技術(shù)企業(yè)去算企業(yè)所得稅嗎?
老師,這個(gè)第九個(gè),該企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額怎么計(jì)算?
甲企業(yè)是居民企業(yè),適用25%的企業(yè)所得稅稅率,2017年取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得900萬元?jiǎng)t應(yīng)繳納企業(yè)所得稅()萬元。
老師,一般納稅人開的13個(gè)點(diǎn)的普票,照樣按照13個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?謝謝
老師 作為一名會(huì)計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
大神: 有一個(gè)問題我一直忘了問,就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬,但因?yàn)槲覀兝习逵謷炜窟@個(gè)業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實(shí)際收到的款只有90多萬了,這差額如何處理,對(duì)方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費(fèi)
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料