進口軟件即征即退,退的金額是單獨計算
老師,我們銷售軟件即征即退的,我們8月份有開票軟件的,但是稅負沒有超過3%,不用退稅,那我報稅的時候銷售軟件的金額應計入一般項目里呢還是即征即退的項目里?
高新技術軟件企業(yè),軟件銷售收入為即征即退項目,月度應交稅費,應交增值稅進項稅額為106889.86元,其中軟件銷售即征即退按照銷售收入占比分配的進項稅額是21265.84元,申報填寫增值稅主表的時候,第12欄:也就是一般項目進項稅額本月數這里應該填多少呢?是填106889.86呢(本月可抵扣進項稅額),還是本月106889.86減去即征即退21265.84后的稅額呢
進口軟件即征即退,退的金額是單獨計算的,還是要混合本土開發(fā)軟件一起算稅? 或者說對于進口軟件本土化銷售后,稅金是全額即征即退,還是稅負高于3%即退
老師您好,請問一般納稅人將進口軟件產品進行本土化改造后對外銷售享受即征即退政策的,也是按照實際稅負超過3%的部分即征即退嗎?和一般納稅人銷售自行開發(fā)生產的軟件一樣?
老師,我們公司有申請了鑲嵌式軟件即征即退的,本期我們公司銷售了一般貨物,還有部分的即征即退貨物,因為鑲嵌式軟件即征即退文件說明超過3%的才退稅。問題:本期超過3%的稅負率了,但是本年累計的沒有超過,而且是加了一般貨物的計算的稅負率,請問稅局退即征即退的稅款是針對即征即退貨物這部分超過3%退稅,還是指全部的貨物收入超過3%才退稅?
你好,我們的裝修費分三年分攤,我用在匯算清繳的固定資產折舊攤銷表里用填嗎?如果需要填填在哪欄?
你好,年度納稅申報表A105050第一行工資薪金支出,我們賬載金額是58737112.25,世界發(fā)生額是62737112.25,稅收金額應該是多少
老師您好,每個月都編制資產負債表,那這個表上的數字是不是都是累計數。就是2月是單單一個月的。3月的數字就是2月加3月的,是不是這樣的老師
請問:結賬月借主營業(yè)務成本成本,庫存商品,怎么是紅字?
匯算清繳的時候 應付職工薪酬那個數據怎么填? 看科目余額表的哪里
老師,A105050職工薪酬支出及納稅調整表,一、工資薪金支出:是填應付職工薪酬--工資的貸方金額,二、職工福利費支出:填應付職工薪酬--福利費的貸方金額,五、各類基本社會保障性繳款是填公司承擔的社保,是嗎
老師,解析下 匯算清繳期間內,因為有紅沖上一年的成本發(fā)票10萬元,調整了利潤分配-未分配利潤,那么我應該怎么修改上一年的報表呢?解析下,重復接的問題不要接
老師,早上好呀[咖啡] 匯算清繳期間內,因為有紅沖上一年的成本發(fā)票10萬元,調整了利潤分配-未分配利潤,那么我應該怎么修改上一年的報表呢?
老師,我今天發(fā)現我忘記報上個季度的印花稅了,小規(guī)模的,可以補報么?
你好老師,請問這種票務代理公司,必須得差額征稅嗎?還是可以自主選擇征稅方式