您好,就是針對(duì)退即征即退的稅款是針對(duì)即征即退貨物這部分超過(guò)3%退稅;與其他銷售貨物無(wú)關(guān)。
老師我們公司有銷售軟件,這種優(yōu)惠能享受么, 按照,增值稅一般納稅人銷售自行開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按13%稅率征收增值稅后,對(duì)其實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的部分施行即征即退政策。嵌入式軟件產(chǎn)品同理,計(jì)算軟件銷項(xiàng)基數(shù)時(shí)要扣除計(jì)算機(jī)硬件、設(shè)備銷售額。所得稅2免3減半,請(qǐng)教老師,這種優(yōu)惠怎么申請(qǐng),需要辦理哪些手續(xù)
我們老板他兒子,10月份工資現(xiàn)在要沖掉,不在賬上體現(xiàn)了。既然他的工資都不在賬上體現(xiàn)了,那10月份他有一張車票也不能入費(fèi)用的吧,然后他的進(jìn)項(xiàng)稅我上個(gè)月也抵扣稅額了,9%的,133/(1+9%)*9%=10.98 我們10月份。因?yàn)橛杏布杖牒蛙浖杖耄职堰@個(gè)10.98做公共進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)偭?,然后比如說(shuō)軟件的部分用了抵扣了5塊錢,已經(jīng)減了稅款了,因?yàn)槲覀冘浖糠诌€涉及超過(guò)3%稅負(fù)的部分,即征即退,我要再去更正申報(bào)10月份的報(bào)表,那也太麻煩了,所以我11月份賬上,能不能進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?還是就不管了呢?
我們老板他兒子,10月份工資現(xiàn)在要沖掉,不在賬上體現(xiàn)了。既然他的工資都不在賬上體現(xiàn)了,那10月份他有一張車票也不能入費(fèi)用的吧,然后他的進(jìn)項(xiàng)稅我上個(gè)月也抵扣稅額了,9%的,133/(1+9%)*9%=10.98 我們10月份。因?yàn)橛杏布杖牒蛙浖杖?,又把這個(gè)10.98做公共進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)偭?,然后比如說(shuō)軟件的部分用了抵扣了5塊錢,已經(jīng)減了稅款了,因?yàn)槲覀冘浖糠诌€涉及超過(guò)3%稅負(fù)的部分,即征即退,我要再去更正申報(bào)10月份的報(bào)表,那也太麻煩了,所以我11月份賬上,能不能進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?還是就不管了呢?
老師,我們公司有申請(qǐng)了鑲嵌式軟件即征即退的,本期我們公司銷售了一般貨物,還有部分的即征即退貨物,因?yàn)殍偳妒杰浖凑骷赐宋募f(shuō)明超過(guò)3%的才退稅。問(wèn)題:本期超過(guò)3%的稅負(fù)率了,但是本年累計(jì)的沒(méi)有超過(guò),而且是加了一般貨物的計(jì)算的稅負(fù)率,請(qǐng)問(wèn)稅局退即征即退的稅款是針對(duì)即征即退貨物這部分超過(guò)3%退稅,還是指全部的貨物收入超過(guò)3%才退稅?
老師,我們公司是制造業(yè)公司,8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務(wù),是嵌入式軟件的,然后我再申報(bào)8月份增值稅時(shí),按照分?jǐn)偙壤愠鰜?lái)的結(jié)果是,申報(bào)表一般項(xiàng)目,出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有133萬(wàn)的留抵稅,即征即退項(xiàng)目要交增值稅160萬(wàn),現(xiàn)在我有以下幾個(gè)問(wèn)題點(diǎn),1.這個(gè)133萬(wàn)的留抵稅我可以申請(qǐng)退稅嗎?2.如果我申請(qǐng)留抵稅退稅的話,后面我還能在申請(qǐng)160萬(wàn)的即征即退項(xiàng)目的退稅嗎?3如果我不申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)留抵退稅,我想抵9月份的銷項(xiàng)稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請(qǐng)即征即退項(xiàng)目的稅嗎
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
那是看本期的還是年累計(jì)的
您好,按照月。軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算方法: 即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3% 當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×13%