你好,需要的借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
我們公司每個(gè)月都有房租,之前都是開發(fā)公司給發(fā)票,我們付款,現(xiàn)在是因?yàn)槲覀儧]有付款他們就不開發(fā)票,那我每個(gè)月需要先計(jì)提一下房租嗎?
我們公司租了一個(gè)產(chǎn)權(quán)是公司的辦公場所,但是他們不愿意給我們開房租發(fā)票只肯開咨詢服務(wù),因?yàn)樗麄兪墙ㄖO(shè)計(jì)公司,但是公司名下有房產(chǎn),我們每三個(gè)月打款,也是對(duì)公,難道對(duì)他沒影響嗎?求怎么回懟讓他給我們開票
我們公司付給我們另外一個(gè)房租錢,那我們另外公司需要開發(fā)票嗎?開什么發(fā)票呢,打款備注是房租
老現(xiàn)我們單位租的工業(yè)園區(qū)的房,房租物業(yè)付款方式是押一付三 假如首月押金是5000萬元 每月房租是5000元 ,首期付款是20000元 對(duì)方給我們把押金和三個(gè)月的房租都開發(fā)票了,我們也入賬抵扣了,我們當(dāng)時(shí)20000元都當(dāng)房租每月攤銷了,現(xiàn)在三個(gè)月到期,因?yàn)槠渌蛞獡Q租其他房間,對(duì)方要把押金退回,要是我們賬上就沒有單入押金這個(gè)科目,如果押金退回我是不是還要給對(duì)方開發(fā)票,可是我當(dāng)時(shí)入賬時(shí)首月押金就沒單獨(dú)入賬,都房租攤銷的,我該怎么入賬
請(qǐng)問一下老師,辦公室租賃費(fèi)由于各種原因從2024年1月到3月一直沒有支付給對(duì)方,以前是每個(gè)月對(duì)方開票,我們每個(gè)月支付的,領(lǐng)導(dǎo)跟對(duì)方協(xié)商過過陣子在一起或者陸續(xù)給對(duì)方補(bǔ)齊,對(duì)方暫且沒有給我發(fā)票,等我們確定支付她在開票,請(qǐng)問一下:這種情況我需要每個(gè)月計(jì)提房租嗎,需要對(duì)方按時(shí)每個(gè)月給我發(fā)票,然后我在做計(jì)提,計(jì)入費(fèi)用和其他應(yīng)付款,還是沒有付房租這幾個(gè)月我不做費(fèi)用,等我我們確定可以支付讓對(duì)方給我們開票,在一次性做這幾個(gè)月的租金啊
請(qǐng)問老師匯算清繳有退稅,有沒有被稅局查賬的風(fēng)險(xiǎn)
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售普票不30萬,免增值稅,這個(gè)免得增值稅需要做分錄嗎, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-免征增值稅 需要寫這個(gè)分錄嗎
公司是小規(guī)模請(qǐng)問印花稅每月應(yīng)該如何統(tǒng)計(jì)計(jì)算
員工在上班期間,突然感覺不舒服,去醫(yī)院做檢查,交款人是員工名字,這張醫(yī)院的票據(jù)可以報(bào)銷嗎?
老師你好,一般納稅人公司,本月有銷項(xiàng)稅,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,但是有留底稅額,留底稅額小于銷項(xiàng)稅,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理,做分錄
企業(yè)2024年成立,財(cái)務(wù)軟件是11月才買的賬信云基礎(chǔ)款,由于剛開始很多功能都不會(huì),所以很多模塊并沒有用起來,還是以手工帳為主,請(qǐng)問稽查的時(shí)候會(huì)有影響嗎?
有哪位老師清楚,2010年之前沒有簽合同,2010年至今這個(gè)月補(bǔ)簽的合同,還有沒有法律效力?
金碟會(huì)計(jì)軟件結(jié)了賬之后就不能修改憑證了嘛?
請(qǐng)問,買水魚共用了50元,還付了加工費(fèi)80元,那當(dāng)天水魚采購成本就是130元了?
你好,家居屬于什么行業(yè)?
老師您看我理解的對(duì)不對(duì):這個(gè)房租每個(gè)月都會(huì)發(fā)生,我就需要每個(gè)月都有列支,即便沒有發(fā)票也要記在費(fèi)用里是嗎?
你好對(duì)的,按實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生來做,不是根據(jù)發(fā)票的來做。
明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。