同學(xué)你好,主營業(yè)務(wù)收入是1000;然后成本是800
你好老師。小規(guī)模旅行社,差額征稅全額開票的問題。一筆業(yè)務(wù),收團(tuán)費現(xiàn)金1000,全額開普票,金額990.1,稅9.9,其中成本800,返利給客戶100,我想問下我這個怎么做分錄。 我的疑問主要在全額開票和差額征稅上。分錄確認(rèn)收入,不是應(yīng)該按照發(fā)票寫么,那怎么差額征稅,收入-成本計稅這個怎么弄呢
老師,我公司按差額征收開票,價稅合計1000元,差額成本800元。我做賬錄憑證,主營業(yè)務(wù)收入是寫1000,還是寫200元?
有這樣一個事情同樣一筆業(yè)務(wù),就是我們公 司開票給A公司,我是分錄:借:應(yīng)收賬款1000,貸:主營業(yè)務(wù)收入,B公司又開票給我們開了9800元,中間有個差額,這個怎么做賬
老師我們是做教育辦理執(zhí)業(yè)證書的公司,我們收學(xué)生的錢,然后在轉(zhuǎn)給其他學(xué)校一部分幫我們辦證書,也就是我們收張三1000元,轉(zhuǎn)給辦證公司800元,怎么寫分錄?第一步,收到錢,借銀行存款1000,貸主營業(yè)務(wù)收入1000,第二步,借主營業(yè)務(wù)成本800,貸銀行存款800
銷售商品的時候附帶同類型商品為贈品如何做會計分錄,月底如何結(jié)轉(zhuǎn)? 比如A商家向購買 100包餅干 每包售價為10元 成本價位9元 然后贈送了他10包糖果 糖果售價5元 成本價4元(客戶是賒銷),我做的是內(nèi)賬,無需交稅 借:應(yīng)收賬款 1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000 借:銷售費用 500 貸:庫存商品 500 借:應(yīng)收賬款 1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000 借:銷售費用 400 貸:庫存商品 400 銷售費用到底要寫售價還是成本價呢?一筆業(yè)務(wù)做2張幾張憑證,還是做一張?如何做
個體工商戶定期定額從哪里看核定的銷售額
建材銷售公司最低可以開多少點的普票?
老師好我們單位是去年是小規(guī)模普通合伙人,這些設(shè)備記賬的時候,記到管理費用了,這個要調(diào)到固定資產(chǎn)怎么做賬?。拷?jīng)營所得費這塊怎么算?
勞務(wù)稅率是多少?也是累進(jìn)嗎?
老師好,我們有個員工社保是交在老家的,然后跨省在我們單位任職,這樣社保我們就不用為他交了,對我們來說有沒風(fēng)險?
客戶未行使權(quán)利,確認(rèn)合同負(fù)債同時確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷項稅額。那額外購買選擇權(quán)中確認(rèn)的合同負(fù)債確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷項稅額?還是銷項稅額?
公司股東沒有實繳資本,現(xiàn)在要換股東怎么辦
老師,這個損失的1萬需要賠嗎?
老師,請問運輸沒有合同,只有發(fā)票可以入賬嗎(董老師)
老師,您好! 采購商品,已付款,貨已收到,供應(yīng)商已開具發(fā)票,但是有退貨,客戶這邊發(fā)票已驗證,退貨這開票要怎么操作,因為退貨單品是很多張發(fā)票的!
成本800元,我要等到確實收到成本800元的發(fā)票,才能入賬嗎?
同學(xué)你好,成本800元,我要等到確實收到成本800元的發(fā)票,才能入賬嗎?——是的;