同學(xué)你好,月末結(jié)匯就可以了,付出去時(shí)不結(jié)匯
老師你好:我6月發(fā)生了一筆租賃費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益21.88,7月支付出去,已經(jīng)平了,但是我不知道是不是要在支付的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)匯率,因?yàn)橐呀?jīng)顯示平了,但是不結(jié)轉(zhuǎn),期末的時(shí)候會(huì)不會(huì)又結(jié)轉(zhuǎn),因?yàn)槲颐總€(gè)月系統(tǒng)自動(dòng)匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候已經(jīng)很多了。
我商貿(mào)公司攤銷周轉(zhuǎn)材料,攤銷這部分記在管理費(fèi)用,管理費(fèi)用 月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,這部分周轉(zhuǎn)材料我會(huì)出租出去,租賃收入記主營業(yè)務(wù)收入,那攤銷的金額,應(yīng)該是記在成本,我發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題后,我想從管理費(fèi)用轉(zhuǎn)到成本里邊來,因?yàn)楣芾碣M(fèi)用損益類,無余額,然后我再報(bào)利潤表的時(shí)候,但是管理費(fèi)用的金額還是攤銷的合計(jì) 那我已經(jīng)轉(zhuǎn)到成本了一部分,報(bào)表上它是不是就重復(fù)了?
老師 我3月月賬結(jié)了 4月的憑證已經(jīng)做了部分 但是我現(xiàn)在想修改3月一個(gè)憑證 我現(xiàn)在是反結(jié)賬 反過賬 反審核 原來的憑證是 借:其他應(yīng)收45 借: 管理費(fèi)用 55 貸:銀行存款100 現(xiàn)在我想修改為 借:其他應(yīng)付 45 借:管理費(fèi)用 55 貸:銀行存款 100 有個(gè)問題 我在結(jié)賬的時(shí)候 系統(tǒng)不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎 我現(xiàn)在修改憑證 這個(gè)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證我要不要管它?
老師, 我司在4月出口一批貨物,報(bào)關(guān)貨值是$1725, 我在5月的時(shí)候開具的發(fā)票,當(dāng)時(shí)開票用的5月匯率6.5672,折合人民幣11328.42;并在5月的時(shí)候在金蝶系統(tǒng)中審核了對(duì)應(yīng)銷售發(fā)票且生成了相關(guān)的憑證,也結(jié)轉(zhuǎn)了損益; 7月的時(shí)候,我把之前開的的出口發(fā)票做了紅沖,重新按4月的匯率6.3509(折合人民幣10955.30)重新開具的出口發(fā)票; 相當(dāng)于外銷收入有-373.12的差異,但是金蝶系統(tǒng)中我已經(jīng)無法去改動(dòng)應(yīng)收板塊的數(shù)據(jù); 我是否可以直接在總賬那里做一筆調(diào)整憑證: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 373.12 貸:主營業(yè)務(wù)收入-外銷收入 373.12
老師,因?yàn)槲覀兪前醇径壬陥?bào)稅的,上個(gè)月已經(jīng)申報(bào)過稅了,這個(gè)月不用申報(bào),但是我發(fā)現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候金額加錯(cuò)了,現(xiàn)在報(bào)表之類的都不一樣了,我現(xiàn)在要怎么調(diào)整啊
你知道,之前別人報(bào)個(gè)稅,報(bào)錯(cuò)了,我現(xiàn)在重新取消之前的,我現(xiàn)在怎么報(bào)之前的呢
您好,老師我想請(qǐng)教一下,我們公司是新公司A,借用其中一個(gè)大股東的另一個(gè)公司稱為B招標(biāo)了一個(gè)項(xiàng)目,用B公司和對(duì)方C簽了合同,但是實(shí)質(zhì)是我們新公司A經(jīng)營,現(xiàn)在要給C付租金,我們A打給B,B再打給C,這其中開發(fā)票有什么風(fēng)險(xiǎn)沒?B公司能不能擬個(gè)合同原價(jià)轉(zhuǎn)租打包給A,這個(gè)有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)可以稅前扣除嗎?
電子稅務(wù)局發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)是簽收發(fā)票的做入賬標(biāo)識(shí)還是做賬的做入賬標(biāo)識(shí)
我們公司的車在保險(xiǎn)公司交車險(xiǎn)的時(shí)候,保險(xiǎn)公司代扣了車船稅,但是這個(gè)車船稅完稅憑證我找誰開呀?
老師,您好!麻煩提供一個(gè)民辦高校教職工探親費(fèi)的報(bào)銷制度,謝謝!
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個(gè)公司工資做成0,我更改了24年匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)我改完了,我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤是不是我得調(diào)今年第2季度的報(bào)表
老師,你好,我們五月申報(bào)四月個(gè)稅,但是四月發(fā)了一到三個(gè)月工資,其中一個(gè)人一月份工資需要交個(gè)稅,但是2月份已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅了,而且這個(gè)人一月份工資還分月發(fā)了兩次,那我們申報(bào)四月份個(gè)稅,是不是需要把這個(gè)人一月份工資除去,
老師,我想咨詢一下就業(yè)實(shí)操問題,入職一家圖書行業(yè)的公司,之前是傳統(tǒng)的線下銷售,現(xiàn)在也有線上的銷售了,公司的庫存沒有管理,公司有好幾個(gè)主體,財(cái)務(wù)部 銷售部以及電商部都是獨(dú)立的,數(shù)據(jù)部閉環(huán)連通,之前也沒有做過財(cái)務(wù)報(bào)表分析數(shù)據(jù),入職之后我該如何開展工作?
老師好,24年1月做了服務(wù)開了服務(wù)費(fèi)5000發(fā)票,金蝶賬上一直掛著的是預(yù)收賬款5000,這種情況如何調(diào)整賬務(wù)呢?
但是每個(gè)月結(jié)匯都在累計(jì)著走
那說明你們公司有匯兌收益呀
老師,我3月發(fā)生了一筆業(yè)務(wù),交易完成。但是現(xiàn)在六月了這筆業(yè)務(wù)還在結(jié)匯
不對(duì)啊,已經(jīng)完成的業(yè)務(wù)結(jié)匯會(huì)體現(xiàn)在本年利潤呀
老師,我明天截圖給你看一下
都是月末結(jié)匯系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算呀
我也以為是這樣,但是今天發(fā)現(xiàn)好像不是這么回事
不可能呀,我都是這樣操作的呀,那你這樣,你2種方法試一下,你先結(jié)了這一筆,然后再按月底那樣全部結(jié),看看會(huì)不會(huì)重復(fù)
你這一筆,本位幣也正好平賬了,有點(diǎn)奇怪,2個(gè)月的匯率不可能一樣呀,你是每月初更新匯率吧?
老師請(qǐng)看,這個(gè)租賃費(fèi),2月發(fā)生的時(shí)候就付過了。我也有單獨(dú)結(jié)匯的,月底就沒結(jié)匯了,但是像這樣不能月底結(jié)匯,就不科學(xué)了呀
同學(xué)你好,難怪了,你已經(jīng)單獨(dú)每一筆結(jié)匯了,月底就沒有匯需要結(jié)了呀
一般做法是月底統(tǒng)一結(jié)匯
我單獨(dú)結(jié)匯的月底是沒有了,但是我沒單獨(dú)結(jié)匯的有的這個(gè)月交易完成后,月底也統(tǒng)一結(jié)匯了,但是后面幾個(gè)月還有。
同學(xué)你好,計(jì)算邏輯是這樣的,如果某一客戶或供應(yīng)商賬上還有原幣金額沒有收回或支付,則每一期結(jié)匯就都會(huì)計(jì)算匯兌損益,平賬的下月就不會(huì)再出現(xiàn)這個(gè)客戶或供應(yīng)商的匯兌損益了
還有老師,其中一個(gè)股東美金買的固定資產(chǎn),作為實(shí)收資本,入賬后也在每月個(gè)月結(jié)匯,怎么調(diào)整?
以美金入賬,只要固定資產(chǎn)沒有清理,就是每個(gè)月都有匯兌損益哦,除非你當(dāng)時(shí)買的時(shí)候是以人民幣入賬的