你好,你鉛筆標(biāo)注的改了的數(shù)據(jù)是對(duì)的,書(shū)本印刷錯(cuò)誤了。
你好我看了一下,然后他這個(gè)他是說(shuō)是產(chǎn)品產(chǎn)完工的那個(gè)產(chǎn)品成本,但是他這個(gè)里面不是有半成品的那個(gè)成本在里面嘛,然后半成品的那個(gè)嗯,半成品的那個(gè)我剛才看到那個(gè)系統(tǒng)里面的話好像就有,有半成品的那個(gè)金額在里面,他放在一起啊。就是覺(jué)得完工產(chǎn)品的價(jià)值沒(méi)有這么多,完工產(chǎn)品這里是包括哪些
老師,那個(gè)你看我上面這個(gè)格式哈,我需要改一些數(shù)據(jù),就是這個(gè)數(shù)據(jù),你看我第一列那個(gè)是我改了一下時(shí)間,他都變成斜杠了,但是我怎么把把它變成下邊這個(gè)下邊兒這些數(shù)據(jù)這種橫杠的時(shí)間呢,這個(gè)我從那個(gè)設(shè)置單元格里找了半天弄不過(guò)來(lái),你看有沒(méi)有簡(jiǎn)便的方式,我需要改,我需要這些表格上的時(shí)間,我需要改一下,但是必須改成下面這種橫杠的時(shí)間。
老師,你幫我看一下這筆里面那個(gè)就是我鉛筆標(biāo)注的改了的數(shù)據(jù)是不是對(duì)呀?那他還是我,哪里沒(méi)看懂他的教材才是對(duì)的。
老師,你能幫我看一下,就是這個(gè)是那個(gè)會(huì)計(jì)收入的那道題,就是建設(shè)建造合同收入的確認(rèn)計(jì)量,你幫我看一下,就是最后那一步就是銀行存款兩兩千一百八十萬(wàn),那個(gè)貸應(yīng)收賬款2180萬(wàn)那個(gè),我記得就是那個(gè)高老師在講課的時(shí)候說(shuō)是那里面含了那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,但是我怎么都想不通他的進(jìn)項(xiàng)稅是怎么來(lái)的,他的依據(jù)是什么呀?
老師,這個(gè)題說(shuō)的是免征,免征契稅的,我選了答案C,然后再根據(jù)答案解析里面的去對(duì)比,可是我沒(méi)看懂他說(shuō)的和我選的C差別在哪里???我理解的跟他答案解析是一樣的啊,那不就是C當(dāng)選嘛
如果保底利潤(rùn)186萬(wàn),未超過(guò)186*10%的部分按5%提獎(jiǎng)金,超過(guò)186*10%得部分按5%+3%提獎(jiǎng)金,后面類推,在5%金比列基礎(chǔ)上總比例不能超過(guò)50%,怎么設(shè)函數(shù)
董孝彬老師我問(wèn)一下按月發(fā)工算個(gè)稅的稅率表有不發(fā)一下
2024年度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除被查了,不讓加計(jì)扣除了,補(bǔ)了企業(yè)所得稅,2024年的賬是前面一個(gè)會(huì)計(jì)做的,那2025年賬上是不是不能做研發(fā)費(fèi)用了?還有高企跟專精特新是不是不能申請(qǐng)了?
你好老師,收到科技局研發(fā)項(xiàng)目款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款是不是要轉(zhuǎn)到專項(xiàng)基金里面?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,酒店員工與外部簽訂了勞務(wù)派遣合同,相當(dāng)于酒店是用工單位,這樣酒店付給勞務(wù)派遣公司的費(fèi)用應(yīng)該怎么處理?也是計(jì)提工資嗎,給員工繳納的五險(xiǎn)和公積金分別計(jì)入什么,還有勞務(wù)派遣公司每個(gè)人收80元的服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?從稅務(wù)方面有什么需要考慮的,需要注意什么
請(qǐng)問(wèn)公司給對(duì)方公司匯了一筆款,后面某種原因 對(duì)方要退款未開(kāi)票,然后用私人卡退給了私人卡上,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做賬?
收到1%專票,金屬制品*鋼結(jié)構(gòu)發(fā)票可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎
文文老師,員工借款抄的時(shí)候?qū)懙木褪琴J方
這里講的內(nèi)含收益率平均利息是利息是放到N的分子上還是單獨(dú)一個(gè)整體?是我下面寫(xiě)的①還是②?
老師,我公司要注銷,資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)怎么處理,應(yīng)收應(yīng)付都能正常收支,只是要一點(diǎn)時(shí)間。