應(yīng)交稅費(fèi)期末余額為借方,在資產(chǎn)負(fù)債表中如何填列,以負(fù)值列示。
老師,請問應(yīng)交稅費(fèi)期末余額為借方,在資產(chǎn)負(fù)債表中如何填列?
其他應(yīng)收款科目期末余額在借方負(fù)數(shù) 其他應(yīng)付款科目期末余額在貸方負(fù)數(shù),請問在財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表中如何填寫呢?
制造費(fèi)用期末有借方余額,在資產(chǎn)負(fù)債表中如何調(diào)列?
老師 您好 如果應(yīng)交稅費(fèi)有借方余額,在資產(chǎn)負(fù)債表中如何填列 是填應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),還是填在一年內(nèi)到期的流動(dòng)負(fù)債?
您好,我想問一下應(yīng)付賬款的期末余額在貸方,在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該填在哪里?應(yīng)收賬款的期末余額在借方,在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該填在哪里?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)