同學(xué)您好,您實際是什么情況少交的
請問被抽中稅務(wù)稽查,需要寫份自查報告,我們自查少交了印花稅和個人所得稅,請問存在稅收問題的原因怎么寫?
稽查讓補交了2017年的企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,滯納金,她們那邊說我補完稅款寫個說明就完事了。請問這個需要去稅務(wù)所改報表還是再電子稅務(wù)局操作?改完的表還需要再申報一遍么?
請問,我公司自查補繳了22年的印花稅和房產(chǎn)稅。那在做22年企業(yè)所得稅匯算的時候,這筆補繳的印花稅和房產(chǎn)稅怎么申報?22年的帳務(wù)和財務(wù)報表需要調(diào)整嗎?我做的是23年的帳:借:稅金及附加 貸應(yīng)交稅金 借:應(yīng)交稅金 貸銀行
老師,有沒有稅務(wù)稽查關(guān)于納稅義務(wù)自查報告的模版,具體增值稅,所得稅,印花稅應(yīng)該怎么闡述存在的問題以及要補交稅款
請問公司被稅務(wù)稽查局隨機抽查到了,讓企業(yè)自查三年的賬,然后補交稅款。告知稅務(wù)風(fēng)險點1、列支成本高 2、應(yīng)收賬款數(shù)額大,還有應(yīng)付職工薪酬數(shù)額也大。3印花稅交的也少。我們是純建筑勞務(wù)公司。目前給了10天的自查期限,今天最后一天了。需要填一份表格,實在不知道怎么填寫?尋求老師的幫助
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
請說原因一般怎么寫就可以
印花稅一般是可能很多的時候只記錄了收入對印花稅,采購合同的多數(shù)時候不計,正常情況下購銷合同,購和銷都有需要交的,不知道您具體是什么原因
個人所得稅的話,那只有是漏報了,