您好,按稅務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)把3年賬中成本,應(yīng)收,印花稅進(jìn)行查賬說(shuō)明,這個(gè)報(bào)告很費(fèi)精力的,給個(gè)郵箱,我上次寫(xiě)的給您參考下
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測(cè)技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個(gè)會(huì)計(jì),都不專(zhuān)業(yè)也不負(fù)責(zé)任,我和一個(gè)比我大3歲的男會(huì)計(jì)都通知上班,是我自降了要求做會(huì)計(jì)助理,這個(gè)男會(huì)計(jì)是財(cái)經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷,所以這家家族企業(yè)的財(cái)務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點(diǎn),讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對(duì)一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問(wèn)題多和他溝通,就從7月份開(kāi)始因?yàn)榍叭螘?huì)計(jì)沒(méi)有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動(dòng)要求審批發(fā)票報(bào)銷(xiāo)單,但是最近幾天明細(xì)感覺(jué)他不對(duì)勁,他審核的發(fā)票也不仔細(xì),員工報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票有許多張,有一張是沒(méi)有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢(qián),最后和員工要這張只寫(xiě)了收據(jù)的發(fā)票員工說(shuō)絕對(duì)要不來(lái)沒(méi)有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開(kāi)會(huì)核對(duì)了19年及20年的合同臺(tái)賬,發(fā)現(xiàn)了許多問(wèn)題,有2個(gè)問(wèn)題跟他探討問(wèn)了一下,但是他反質(zhì)問(wèn)我怎么辦,他倒是說(shuō)了解決辦法,但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開(kāi)玩笑地說(shuō)我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說(shuō)了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時(shí)進(jìn)公司還花錢(qián)請(qǐng)了2個(gè)稅務(wù)師做指導(dǎo),我們平時(shí)有問(wèn)題都能隨時(shí)咨詢,說(shuō)實(shí)話就算不問(wèn)他我也可以咨詢稅務(wù)師和會(huì)計(jì)學(xué)堂,請(qǐng)問(wèn)老師我以后怎么待他?
請(qǐng)問(wèn)公司被稅務(wù)稽查局隨機(jī)抽查到了,讓企業(yè)自查三年的賬,然后補(bǔ)交稅款。告知稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、列支成本高 2、應(yīng)收賬款數(shù)額大,還有應(yīng)付職工薪酬數(shù)額也大。3印花稅交的也少。我們是純建筑勞務(wù)公司。目前給了10天的自查期限,今天最后一天了。需要填一份表格,實(shí)在不知道怎么填寫(xiě)?尋求老師的幫助
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
太感謝了,396361948@qq.com。主要企業(yè)所得稅多少也要交點(diǎn)。但是不知道是從列支費(fèi)用還是計(jì)提成本比實(shí)際發(fā)放多補(bǔ)?
您好,是的,就是要補(bǔ)稅的,郵件已發(fā)送
最后一天了,這個(gè)表格直接填寫(xiě)三年補(bǔ)交的稅款?
您好,數(shù)據(jù)不是直接填的,需要您查賬結(jié)果來(lái)填,稅務(wù)也是要?dú)w檔的,要有資料佐證
看你稅務(wù)自查報(bào)告模板,寫(xiě)的內(nèi)容這么多?。∠裎覀冎饕顚?xiě)這個(gè)表是不是簡(jiǎn)單的寫(xiě)下就可以
您好,報(bào)告就是根據(jù)賬寫(xiě)的呀,要不補(bǔ)多少稅沒(méi)有依據(jù)嘛,您簡(jiǎn)單寫(xiě)稅務(wù)能接受就行,我們的稅務(wù)要求這么寫(xiě)
哦,主要這次稅務(wù)稽查局給了上面那個(gè)表格。我們風(fēng)險(xiǎn)提示應(yīng)收賬款數(shù)大和這個(gè)應(yīng)付職工薪酬也大,我們是純建筑勞務(wù)公司。
您好,哪個(gè)行業(yè)都一樣的,稅務(wù)他的意思補(bǔ)稅也要補(bǔ)個(gè)清楚,他查了也要寫(xiě)報(bào)告 的
企業(yè)16年至19年是代理公司做賬,應(yīng)收賬款有部分收回但是代理會(huì)計(jì)沒(méi)下賬,這個(gè)賬做的有點(diǎn)亂。后期因?yàn)闀r(shí)間問(wèn)題,沒(méi)有全部更改過(guò)來(lái)。還有提供工資表的,也是出現(xiàn)這種問(wèn)題了。可以把這個(gè)原因?qū)戇M(jìn)去嘛?
您好,可以寫(xiě)的,因?yàn)樵蹖?shí)在也查不清,稅務(wù)也是人,他也能理解的
我看模板風(fēng)險(xiǎn)信息第一部分,每一天風(fēng)險(xiǎn)提示都是稅務(wù)局給列出來(lái)的?還是自己按這個(gè)寫(xiě)的?
您好,是稅務(wù)給我發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),我根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)去查賬的
哦,比方23年度匯算清繳的企業(yè)所得稅是算到22年計(jì)算企業(yè)所得稅稅負(fù)率?如果計(jì)劃補(bǔ)交部分企業(yè)所得稅,是從費(fèi)用里面找點(diǎn)沒(méi)提供發(fā)票不該扣除,還是從計(jì)提農(nóng)民工工資比實(shí)際多調(diào)增交呢???主要這部分計(jì)提多的全部補(bǔ)企業(yè)補(bǔ)不起呢?數(shù)額太大,真是補(bǔ)企業(yè)所得稅從哪個(gè)入手
您好,23年度匯算清繳的企業(yè)所得稅是算到22年計(jì)算企業(yè)所得稅稅負(fù)率,不是的,本年已交企業(yè)所得稅除以銷(xiāo)售收入,就算2023年 2.這個(gè)補(bǔ)哪一個(gè)看公司的實(shí)際情況了,問(wèn)題太多的方面還是不要提出來(lái)(個(gè)人認(rèn)為)
請(qǐng)問(wèn)算企業(yè)所得稅稅負(fù)率是按20年匯算清繳提供的利潤(rùn)表還是20年1月呢?還是按照實(shí)際交納?我看模板是前兩年都是補(bǔ)交的印花稅最后兩年補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,企業(yè)是讓補(bǔ)交五年的稅款嘛?滯納金也是自己計(jì)算呢?
您好,按當(dāng)年實(shí)際繳納的所得稅計(jì)算的,滯納金現(xiàn)在不寫(xiě),因?yàn)檠a(bǔ)的稅款稅務(wù)局還沒(méi)有認(rèn)呢
好的,請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)交印花稅,建筑分包合同是按合同金額還是開(kāi)票金額交稅?
您好,按我們賬上的開(kāi)票金額,稅法是按合同金額,但稅務(wù)不會(huì)查合同,他只是比對(duì)賬上金額是不是都申報(bào)印花稅了