你好。這樣寫(xiě)收到自查通知,然后企業(yè)進(jìn)行了實(shí)際的自查。然后自查結(jié)果是什么樣的?然后根據(jù)這個(gè)自查結(jié)果,企業(yè)是怎樣處理的?就是這樣寫(xiě)。 是需要補(bǔ)交稅款,就把具體什么情況,然后把具體稅款計(jì)算出來(lái)多少寫(xiě)清楚就行了。
9.8日稅務(wù)稽查局接到舉報(bào),反映該市某歌舞廳通過(guò)給消費(fèi)者開(kāi)具自制收據(jù)進(jìn)行偷稅。該稽查局由于當(dāng)時(shí)檢查人員都有檢查任務(wù),同時(shí)考慮若不及時(shí)檢查該歌舞廳可能銷毀有關(guān)證據(jù),決定選派該局業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的李某一人攜帶《稅務(wù)檢查通知書(shū)》于當(dāng)日對(duì)該歌舞廳進(jìn)行檢查。李某為了及時(shí)取得直接證據(jù),身穿制服來(lái)到該歌舞廳后只說(shuō)明自己是市稅務(wù)稽查局的(未出示稅務(wù)檢查證),要依法對(duì)歌舞廳實(shí)施稅務(wù)檢查,然后要求歌舞廳拿出自制收據(jù)。該歌舞廳財(cái)務(wù)人員不予配合,李某即當(dāng)著財(cái)務(wù)人員的面強(qiáng)制打開(kāi)吧臺(tái)抽屜,從中搜出大量該歌舞廳已開(kāi)具和未開(kāi)具的自制收據(jù)。經(jīng)過(guò)核實(shí),確認(rèn)該歌舞廳通過(guò)給消費(fèi)者開(kāi)具自制收據(jù)共偷逃增值稅等50多萬(wàn)元。9月15日,該稅務(wù)稽查局經(jīng)審定后向該歌舞廳直接下達(dá)了《稅務(wù)處理決定書(shū)》、《稅務(wù)行政處罰決定書(shū)》,要求該歌舞廳補(bǔ)繳稅款、滯納金和罰款。要求根據(jù)我國(guó)稅收征管法等有關(guān)規(guī)定指出該稅務(wù)稽查局對(duì)歌舞廳的檢查和行政處罰存在哪些問(wèn)題
老師,我們公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè),今年8月份稅務(wù)稽查發(fā)票出了問(wèn)題,21年買(mǎi)貨的時(shí)候我是這樣做的分錄,借:庫(kù)存商品—工程材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額),貸:應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品—工程材料,然后今年稅務(wù)稽查有問(wèn)題要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,通過(guò)銀行把增值稅和附加稅都交了,這個(gè)稅務(wù)稽查要求做轉(zhuǎn)出和補(bǔ)交稅金我該怎么做分錄處理呢
請(qǐng)問(wèn)老師,問(wèn)題是2121年10月份緩繳的增值稅本來(lái)應(yīng)該在22年8月份交上,當(dāng)時(shí)沒(méi)有交,現(xiàn)在我可以采用兩種方法補(bǔ)繳稅款, 1,更改2021年10月份增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)會(huì)產(chǎn)生滯納金, 2,更改22年4月份增值稅報(bào)表,在查補(bǔ)稅款欄填上,這樣不會(huì)有滯納金, 我想采用第二種補(bǔ)交稅款,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?哪些可以填在本期入庫(kù)查補(bǔ)稅款欄次,查補(bǔ)稅款欄和哪些欄次有勾稽關(guān)系呢
請(qǐng)問(wèn)老師,問(wèn)題是2121年10月份緩繳的增值稅本來(lái)應(yīng)該在22年8月份交上,當(dāng)時(shí)沒(méi)有交,現(xiàn)在我可以采用兩種方法補(bǔ)繳稅款, 1,更改2021年10月份增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)會(huì)產(chǎn)生滯納金, 2,更改22年4月份增值稅報(bào)表,在查補(bǔ)稅款欄填上,這樣不會(huì)有滯納金, 我想采用第二種補(bǔ)交稅款,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?哪些可以填在本期入庫(kù)查補(bǔ)稅款欄次,查補(bǔ)稅款欄和哪些欄次有勾稽關(guān)系呢?
張某是一家從事機(jī)械制造的有限公司(一般納稅人)的法人代表。2022年3月2日,4名稅務(wù)人員進(jìn)入該公司進(jìn)行稅務(wù)稽查時(shí),張某拒不提供相關(guān)經(jīng)營(yíng)資料。稅務(wù)人員經(jīng)縣稅務(wù)局局長(zhǎng)批準(zhǔn),同時(shí)檢查該有限公司在中國(guó)銀行的存款賬戶及張某私人和其妻李某在儲(chǔ)蓄所的存款。查實(shí)張某自2022年1月1日至1月31日向個(gè)體戶銷售產(chǎn)品獲得現(xiàn)金金額為20.43萬(wàn)元收入未計(jì)入賬。張某氣急敗壞,當(dāng)即向銀行責(zé)問(wèn)為何將該公司存款賬戶和私人儲(chǔ)蓄存款提供給稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查,銀行人員稱稅務(wù)機(jī)關(guān)提供了檢查存款賬戶的許可證明,有權(quán)進(jìn)行檢查。因懾于稅法的威嚴(yán),最第1小題(簡(jiǎn)答題1分)稅務(wù)人員對(duì)該有限公司進(jìn)行稅務(wù)稽查時(shí),應(yīng)出示什么文書(shū)證明?第二小題張某拒不提供賬務(wù)資料,稅務(wù)機(jī)關(guān)如何處理?第三小題對(duì)是否有權(quán)檢查該有限公司的存款賬戶和賬目,本人及其妻子的個(gè)人存款,為什么?第四小題對(duì)于賬外經(jīng)營(yíng)收入,稅務(wù)機(jī)關(guān)如何定性定量處理(需要計(jì)算補(bǔ)繳的增值稅,滯納金)請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題怎么做
老師,我要5月申報(bào)退稅,這時(shí)發(fā)票報(bào)關(guān)單上有一種產(chǎn)品退稅率是0,特殊商品類型為1,是不是要轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理?按照內(nèi)銷正常申報(bào)?繳納增值稅?
如果給對(duì)方開(kāi)專票的話,用不用擬個(gè)合同?一部分會(huì)轉(zhuǎn)到老板的卡里,一部分去銀行取現(xiàn),金額大約是十幾萬(wàn),分次開(kāi)專票
你好老師,小規(guī)模繳銷稅盤(pán)之后在哪可以看到是否抄稅了
我們公司是電商代運(yùn)營(yíng)服務(wù),就是幫別個(gè)電商店鋪代運(yùn)營(yíng)的,這個(gè)增值稅定義的行業(yè) 稅務(wù)局老師說(shuō)是專業(yè)技術(shù)運(yùn)營(yíng)服務(wù) 這個(gè)對(duì)嗎
老師,如果我們收到不專款專用的政府補(bǔ)貼,我們要開(kāi)票嗎
老師好,消防安全評(píng)估發(fā)票開(kāi)什么稅目
老師好,十幾年前的記賬憑證 可不可以銷毀的 太多了 沒(méi)地方放置了
算企稅時(shí),需要扣除增值稅嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模,貸方有0.09余額,怎么做賬消掉
給生產(chǎn)員工買(mǎi)的團(tuán)體險(xiǎn),是進(jìn)生產(chǎn)成本還是制費(fèi)
這種補(bǔ)稅是象征性的補(bǔ)點(diǎn)?因?yàn)槲覀兤髽I(yè)稅負(fù)確實(shí)是比較低。
那也就是上面情況,按照我說(shuō)的這幾步寫(xiě)就可以了。
好的,老師,一會(huì)兒我寫(xiě)好了麻煩幫我看看呀。
你好好的,可以的,好的。
我們企業(yè)規(guī)模稅務(wù)核定的是中型企業(yè),我們是不是不能享受小微的六稅兩費(fèi)優(yōu)惠政策,另外我們跟銀行貸款的合同是不是需要繳納印花稅
小微企業(yè)貸款的印花稅有減免。 然后是不是小微企業(yè)你看一下標(biāo)準(zhǔn),需要同時(shí)符符合人數(shù)小于300,應(yīng)納稅所得額小于300萬(wàn),資產(chǎn)總額小于5000萬(wàn)。
這三個(gè)數(shù)不是小于,是不超過(guò)這個(gè)數(shù)就行。
老師,還可以怎么改進(jìn)?
你好,這個(gè)屬于具體情況和具體稅款計(jì)算。詳細(xì)情況這樣寫(xiě)可以。