你好 你收到的發(fā)票與你之前做賬的金額有差異; 你要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅。 你直接 這樣做賬??:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:前年度損益調(diào)整? 然后影響了所得稅 你還得調(diào)整所得稅:借以前年度損益調(diào)整貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ; 結(jié)轉(zhuǎn) 以前年度損益調(diào)整余額到利潤分配-未分配利潤?
老師好,本月收到2020年銀行手續(xù)費(fèi)專票。2020年,所有的手續(xù)費(fèi)當(dāng)時做賬:借:財務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:前年度損益調(diào)整 問:還需要做其他的分錄嗎?怎么做呢?謝謝!
老師,問下就是我有一筆銀聯(lián)刷卡的手續(xù)費(fèi)5411.16元,當(dāng)時應(yīng)該是記:借銀行存款 財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 5411.16,貸其他應(yīng)付款,但是我2020年11月的時候這筆分錄直接做的是借:銀行存款 貸其他應(yīng)付款,沒做財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)這筆分錄。在2021年我應(yīng)該怎么調(diào)整,之前的都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整,在2021年1月直接做了一筆借利潤分配5411.16 貸:其他應(yīng)付款 5411.16這筆分錄對?我應(yīng)該怎么調(diào)整
請問企業(yè)所得稅在本月退回公司賬戶,是2021年的。2021年末需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?還是只在退回的當(dāng)月做這筆賬就行呢?借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
老師您好,我公司是一般納稅人,以前年度銀行手續(xù)費(fèi)沒有取得發(fā)票,入賬分錄是: 借:財務(wù)費(fèi)用/手續(xù)費(fèi),貸:銀行存款 ,現(xiàn)在取得以前年度手續(xù)費(fèi)發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)調(diào)整?
向開戶行申請了去年的手續(xù)費(fèi)發(fā)票(去年根據(jù)銀行回單手續(xù)費(fèi)已經(jīng)入賬),增值稅專用發(fā)票,4月份剛收到,怎么做賬?下邊做的對嗎? 借:財務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)1000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)60 貸:財務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 1060
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發(fā)票(免稅),如何入賬?
老師 房開企業(yè)以土地抵欠款 都涉及哪些稅 計(jì)算土地增值稅和房開清算土地增值稅的計(jì)算方法有什么區(qū)別
老師,請問我公司辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,未分配利潤是-100萬,凈資產(chǎn)是200萬,轉(zhuǎn)股10%,原始投資額是50萬,那是按多少轉(zhuǎn)才是安全呢,交最少的稅
建筑工程行業(yè),工程車買的保險,入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發(fā)票,未付款怎么入帳
工會給全體會員發(fā)放春節(jié)慰問品入什么科目?
以前會計(jì)入賬入實(shí)收資本,但沒有投資款怎么調(diào)整實(shí)收資本分錄怎么寫
為什么匯算清繳上年度銷售費(fèi)用100,這個年度銷售費(fèi)用1萬多會提出警示
老師您好,請問一下我們減資減掉一個股東,股東是認(rèn)繳,現(xiàn)在所有者權(quán)益是正數(shù),要把他的百分之二十分給他,是什么時候分什么時候代繳個稅嗎?公司和個人都還需要交印花稅嗎?
你好老師,民辦非企業(yè),發(fā)現(xiàn)23年的工資計(jì)提多了,現(xiàn)在要沖回,請問要怎么處理呢?
明白了!多謝老師!
?沒事的; 希望能幫到你