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向開戶行申請了去年的手續(xù)費(fèi)發(fā)票(去年根據(jù)銀行回單手續(xù)費(fèi)已經(jīng)入賬),增值稅專用發(fā)票,4月份剛收到,怎么做賬?下邊做的對嗎? 借:財務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)1000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)60 貸:財務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 1060

2023-04-06 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-06 16:27

您這樣處理可以的,可以這樣處理。

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快賬用戶6449 追問 2023-04-06 16:27

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-06 16:32

不客氣,祝您工作愉快。

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您這樣處理可以的,可以這樣處理。
2023-04-06
也可以的,但是財務(wù)費(fèi)用因為跨年了要用以前年度損益調(diào)整。
2024-03-11
可以的,可以這么做的。
2022-04-21
同學(xué)你好,你更正的會計分錄是對的。
2020-12-25
你好,需要發(fā)票的,如果您是一般納稅人,可以根據(jù)專票的進(jìn)項進(jìn)行抵扣 借:財務(wù)費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))正數(shù)
2020-03-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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