你好,不是逾期申報(bào)的。
老師好,我想問下,現(xiàn)在7月的征收期已經(jīng)過了,我有一筆賬做錯(cuò)了,我把賬改了,然后也更正了財(cái)報(bào),但是那個(gè)報(bào)送日期顯示是7月20號(hào)報(bào)送的,這樣會(huì)不會(huì)逾期阿
老師,我想問一下,公司有個(gè)人是6月26號(hào)入職的,就上了幾天班所以這幾天的工資是累計(jì)到7月份一起算的,但是這樣一起算了之后他7月工資就超過5000了,6月份沒有給他報(bào)個(gè)稅,我報(bào)7月個(gè)稅的時(shí)候把他的入職日期寫的是6月26號(hào),這樣他就有2個(gè)月的扣除項(xiàng)目,個(gè)稅系統(tǒng)顯示就不用交稅了,可以這樣嗎,這樣就相當(dāng)于他6月份已經(jīng)入職但是沒申報(bào)個(gè)稅,是延期到7月份一起報(bào)的,可以這樣操作嗎
老師好,我第一次填寫增值稅報(bào)表。6月的時(shí)候開票的,然后七月做了申報(bào)。到這個(gè)月我接手,因?yàn)槲覜]有填寫過,想問下,為什么做7月申報(bào)的時(shí)候還會(huì)有6月那筆稅費(fèi)顯示在“期初未交稅款”里面啊,上個(gè)月就已經(jīng)交過了呀
老師,7月預(yù)付了一萬的貨款,對(duì)方7月底把票開了,我這會(huì)在稅務(wù)數(shù)字賬戶才發(fā)現(xiàn),但是已經(jīng)結(jié)賬申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表了,我能不能這樣處理:9月反結(jié)賬把這一張發(fā)票補(bǔ)錄在9月,然后更正申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表?
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計(jì)提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
請(qǐng)問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購其他產(chǎn)品(不能視同自產(chǎn)品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時(shí)必須提供采購增值稅專用發(fā)票么?如果采購時(shí)對(duì)方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請(qǐng)問下企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),那個(gè)資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報(bào)表上哪個(gè)數(shù)據(jù)來填呀
意思只要征收期內(nèi)報(bào)出去了,后期發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的話,都是可以更正的?只要是需要報(bào)送稅務(wù)局的那些資料(增值稅,企業(yè)所得稅等)都可以這樣嗎
如果不更正,等到下次報(bào)稅的時(shí)候再來更正可以嗎
考試不更正在下一個(gè)月調(diào)整。
最好是不更正,然后在下一個(gè)月調(diào)整。
如果下月一起調(diào)整的話,那本月的賬和報(bào)表不是會(huì)對(duì)不上嗎,這樣不會(huì)有影響?
好,不是的,比如你發(fā)現(xiàn)上一個(gè)月月有問題,你紅沖上個(gè)月的,然后做正確的,都是在這個(gè)月影響本月申報(bào)表。
喔,意思是本月的賬也不改,到了下個(gè)月再改賬再調(diào)整報(bào)表
對(duì)的,是的是的,上一個(gè)月的賬不要修改。
還有個(gè)問題啊,比如7月季報(bào),我先報(bào)了增值稅,到了后面賬務(wù)處理沒來得及,那財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅我就按照上個(gè)季度報(bào)的,這樣財(cái)報(bào)上的收入和增值稅報(bào)的就不一樣,可以這樣操作嗎
最好不要這么做。有風(fēng)險(xiǎn)的。
那針對(duì)賬務(wù)處理做不完的這種情況,又要報(bào)稅,應(yīng)該怎么操作呢
收入肯定能做出來,你開了發(fā)票,你自己能知道。成本的,自己暫估一個(gè)。費(fèi)用的當(dāng)月,你沒有的,可以不用做。
意思就是增值稅上報(bào)的收入可以先做出來,成本暫估一個(gè),其他的如果來不及可以先不做,主要是收入要和增值稅報(bào)出去的一致,是吧
你好是的,可以這么做的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。