你好這個需要做營業(yè)外收入,不需要交稅話,這個收入總額包括這個,需要做
老師,今年我公司房產(chǎn)稅減免了一部分,但之前月份我們做到了管理費用里面,現(xiàn)在是沖管理費用好呢,還是做營業(yè)外收入好呢,另外還有一個問題,這部分需要在所得稅匯算清繳調(diào)整嗎,在哪個表調(diào)整
老師我們單位是小規(guī)模核核定征收,匯算清繳時還需要將今年稅率1%和百分之三的差額做營業(yè)外收入交稅嗎? 另外一般納稅人今年減免的部分房產(chǎn)土地稅額匯算清繳時需要做成營業(yè)外收入嗎
老師,請問年報營業(yè)外收入為前年繳稅的街道部分退稅額,營業(yè)外支出是罰金和滯納金,去年里4季度的所得稅季報,我已將年度調(diào)整數(shù)加進了利潤總額,并將退稅部分的營業(yè)外收入填在了不征稅收入里,這樣做對嗎?現(xiàn)在所得稅匯算清繳里主表的營業(yè)利潤我是否應該就填寫年報里的數(shù)字+調(diào)整數(shù),營業(yè)外收入和營業(yè)外支出抄年報數(shù)?那如果是這樣的話,我這就要補稅蠻多的了,因為就差了一個營業(yè)外收入的25%,我不知是否正確了
老師您好,小規(guī)模納稅人每個季度的收入不超過30萬元,就可以減免增值稅,這個稅收優(yōu)惠在做賬時,是要做進去【營業(yè)外收入——減免稅額】科目嗎?這樣是需要每個季度計提企業(yè)所得稅的,那這個【營業(yè)外收入】在第二年的匯算清繳時,需要做調(diào)減嗎?
請教老師,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要做2024年匯算清繳,發(fā)現(xiàn)2024年有一筆150元行政罰款的營業(yè)外支出,做賬時做了費用抵扣了所得稅,那么在匯算清繳時應該予以調(diào)增應納稅所得額。那2025年分錄應該怎么做?是借:未分配利潤 7.5(150×5%)貸:應交稅費7.5嗎? 另外2024年年末結(jié)轉(zhuǎn)的盈余公積需不需要調(diào)整?
請問生態(tài)養(yǎng)殖鵝的合作社,養(yǎng)的老鵝種死了幾十只,賬上要怎么處理?
請問生態(tài)養(yǎng)殖合作社,23年6月超500萬升為一般納稅人,現(xiàn)稅務讓自查22-24年線上收入未開票未申報,要求補報收入補稅,現(xiàn)更正申報問題1是22年未申報有300萬,如果報在22年12月,就會超500萬,會不會讓23年1季度和2季度按一般納稅人交稅?或把22年的300萬放23年6月份申報?現(xiàn)該怎么操作好?
A公司貨物運輸因各種原因無法從駕駛員處取得運輸發(fā)票,現(xiàn)計劃自己成立個體工商戶(核定征收),經(jīng)驗范圍包括貨物運輸代理,(第一問:是否應該是國內(nèi)貨物運輸)再與駕駛員簽定協(xié)議。形成“駕駛員與個體工商戶簽訂運輸協(xié)議,個體工商戶公賬付款,再由個體工商戶開具運輸發(fā)票給A公司,個體工商戶公賬收款”這樣是否可行?稅務風險點在哪里?
進項稅額轉(zhuǎn)出,為什么最后會去到成本或者費用?
老師,我的課程是有特訓營稅務管控的,但是特訓營里面稅務管控這個課看不了怎么回事
企業(yè)注消時,之前存入銀行公戶的投資款,能直接還給股東嗎?用不用交個稅,比如說之前投100萬,現(xiàn)在沒贏利,只剩85萬,能直接還給股東嗎
集團審計, 不是重要組成部分,是集團層面實施分析程序,應當對組成部分財務信息執(zhí)行審閱,應當確定組成部分重要性 然后又有一種不重要的組成部分,是集團層面實施分析程序,無需了解組成部分CPA,無需了解制定組成部分重要性。 這兩個是什么意思沒明白。不沖突么
老師小規(guī)??梢蚤_3%普票嗎?開3%的普票是不不享受30的免稅政策
老師:公司這個月要注消,公司一直沒有實收資本,費用都是跟股東借的,由股東個人卡轉(zhuǎn)入公戶,現(xiàn)在要注消,能直接由公戶轉(zhuǎn)還給股東私戶嗎?公司要注消,需要上傳銀行明細賬單嗎
老師,非房地產(chǎn)企業(yè)對外出租的房屋占用的土地使用權(quán)怎么記?
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那就是一般人的戶 房產(chǎn)土地享受的優(yōu)惠需要做營業(yè)外收入,但不需要交所得稅是嗎
這個也是算利潤總額下面,你這個利潤總額包括這個營業(yè)外收入了,你要是查賬 話,