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老師,您好。我有一個(gè)食品加工的客戶(一般納稅人),這個(gè)客戶今年買了一臺(tái)固定資產(chǎn)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在要把固定資產(chǎn)賣出去,問我要交什么稅?

2020-12-17 14:45
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-17 14:47

這個(gè)對(duì)應(yīng)也是按13% 交增值稅,附加稅根據(jù)增值稅交,企業(yè)所得稅查賬看利潤(rùn)

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這個(gè)對(duì)應(yīng)也是按13% 交增值稅,附加稅根據(jù)增值稅交,企業(yè)所得稅查賬看利潤(rùn)
2020-12-17
你好,不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-07-22
繼續(xù)抵扣就行了,沒有其他特殊的
2022-03-05
進(jìn)項(xiàng)稅金已經(jīng)抵扣了的固定資產(chǎn),盤虧的話,就需要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;
2021-01-12
您好,您現(xiàn)在是一般納稅人?
2022-08-24
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