你好,是商貿(mào)嗎?一般納稅人嗎?
收入走公戶,無票收入,無成本票,成本走個人戶,會計怎么核算,稅務(wù)怎么申報,要申報哪些,會得到怎樣的處罰
老師,我想問一下,現(xiàn)在做電商直播帶貨公司的,都是賣貨給個人,然后個人都不需要發(fā)票,然后供應(yīng)商那邊也沒有成本發(fā)票可以提供。平臺那邊的收入到時候又是直接打到對公賬戶的,這樣對公賬戶又有錢收入,這樣怎么報收入?如果是報了不開票收入,但是又沒有成本發(fā)票回來。這種情況怎么處理,會不會出現(xiàn)有銷無進的稅務(wù)風(fēng)險呢?還是只能申報收入,沒有成本,純繳稅?
老師,我這邊部分個體戶已查賬征收,餐飲行業(yè)本身無成本發(fā)票,需要發(fā)票的也很少,每個月的收入怎么申報,可以做無票收入么?
屬于個人演藝收入,我成立個個體戶。申報收入繳稅,那對方的成本票,我要怎么處理?
甲方公司現(xiàn)在有基本戶所有賬務(wù)走的都是基本戶?;举~務(wù)是轉(zhuǎn)個人備用金和費用報銷款。這樣甲公司怎么合理避稅?,F(xiàn)在沒有收入。成本票少有社保。后期收入會多。這樣怎么合理避稅
請問一般納稅人企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤表哪個數(shù)據(jù)算的是利潤總額本年累計金額??5%還是本期金額×5%
生產(chǎn)總值指的是什么?
老師 電商公司在抖音等各個平臺都有賬號直播,但是沒有開發(fā)票出去,該怎么申報稅款呀?
老師 我公司在去年主營業(yè)務(wù)收入 518萬 二手車交易開具的發(fā)票銷售 普票 30萬(已按13%申報增值稅)我公賬務(wù)顯示資產(chǎn)處置損失了 收入我們應(yīng)該按發(fā)票金額填 還是處置后的損失填啊
請問農(nóng)村合作社用什么財務(wù)制度
我們是一般納稅人現(xiàn)在銷售砂石料。這種能否開3個點的銷售專票
請問有知道為什么我在外管證號能看見好多條外管證呢,現(xiàn)在是我想做2個外管證號預(yù)繳增值稅,發(fā)現(xiàn)2條外管證號是通著的
老師,已經(jīng)執(zhí)行了企業(yè)會計準(zhǔn)則,現(xiàn)在改小企業(yè)會計準(zhǔn)則可以嗎
老師老板拿來些24年的火車票12月和9月的 能做進25年嗎
對方開票給我們,我們可以在電子稅務(wù)局上查到對方考過來的票嗎
電子商務(wù),主營珠寶類的
一般納稅人還是小規(guī)模的。
小規(guī)模納稅人
如果是一般納稅人怎么處理
一般納稅人的用你的銷項減去進項稅率是13%,也就是你收到的價格除以1.13乘以13%,有進項的就用進項抵扣,沒有的按這個來交增值稅。
小規(guī)模的,如果季度45萬以內(nèi)可以免增值稅,不需要交的。
借庫存商品 貸其他應(yīng)付款 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 成本匯算清繳調(diào)增 如果季度45萬以內(nèi)借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。 申報的是增值稅附加稅印花稅,印花稅,需要正常繳納所得稅,這個沒有罰款的。
郭老師你好,銷售,購入都沒有發(fā)票,金額超過45萬,電子商務(wù),賣珠寶首飾類。 1.銷售收入沒票按銷售收到金額÷(1+1%)×1%交增值稅, 2.成本發(fā)票沒有就按(收入-費用)×25%×20%交所得稅, 3.需要交消費稅嗎? 4.進貨時都是根據(jù)老板自己個人賬戶往來,銀行轉(zhuǎn)出只有老板往來,這樣怎么避免稅務(wù)風(fēng)險
第一個是的,但是季度45萬以內(nèi)可以免增值稅,超過的全額繳納 2成本,沒有發(fā)票,利潤在100萬以內(nèi)的小型微利企業(yè),應(yīng)該是用你的收入乘以2.5%交企業(yè)所得稅。
第三個問題,需要交消費稅的。
第四個出一個委托書委托個人付款的證明,然后用個人付款的銀行回單來做成本,做入庫。