你好這個不需要處理,這個后面是自動生成,不需要管,你交稅看最后應(yīng)補退稅額就可以
老師,你好。我想問一下,就是我去異地,因為我是小規(guī)模的嘛,然后我去異地預(yù)繳稅款,然后增值稅是沒到30萬就不用交。然后我只預(yù)繳了企業(yè)所得稅,個稅和印花稅,然后我這個月我也是開了發(fā)票給對方。那我下個月的話,我申報的話是要申報什么稅呢?我增值稅要申報是嗎,那我要是我沒有交增值稅,因為我預(yù)繳的話增值稅是零,那我下個月申報增值稅的時候。我是按發(fā)票上面來申報嗎?
老師請問下,今天去交接工作,然后6月份沒有開票,但是增值稅里面有一個331.44 ,這個數(shù)字是20.12月的應(yīng)交稅款,然后我看了21.01-06月的增值稅申報表,這個金額都在一個位置 上是什么意思呢
老師好,公司今年成立的,二月份的時候有開票,然后看了下三月增值稅報表里面是有寫“期初未交增值稅”和2月增值稅金額是一樣的,那這個已經(jīng)交過了為什么還是在期初未交增值稅里面呢?
各位老師,大家晚上好,就是一般納稅人,申報增值稅的時候,有附表四上面有個二、加計抵減情況,在序號6的本期發(fā)生額里面有個數(shù)據(jù)170.84,本來是這個月銷減進是4495.3,但是應(yīng)納稅額合計里面是4324.46,然后表四里面有170.84,我想請教一下各位老師,這個170.84是個什么意思呢。請老師們指點一下,謝謝
老師你好,我現(xiàn)在公司注銷,有一個留底是1845.76,我的上個月納稅是3884.47增值稅應(yīng)該是平的,是因為之前緩繳了,然后這個月全部增值稅都交完了,但是我這里出現(xiàn)黃色的字體,然后是因為我的8月份申報錯了數(shù)據(jù),但是我現(xiàn)在怎么弄平他這個增值稅表呢?我該怎么修改?
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開建筑服務(wù)票,別人要求專票,50萬,開3%的稅點,那么我們的稅負率多少,如果這個稅錢讓對方出,讓她多出幾個點?
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開建筑服務(wù)票,別人要求專票,開3%,那么我們的稅負率多少,如果這個稅錢讓對方出,讓她多出幾個點?
老師,第十三題,其他事務(wù)所的組成部分底稿,也應(yīng)納入自己底稿范圍么?
公司承辦活動,將自營的游泳抵用券作為獎品免費發(fā)放;作為員工業(yè)績獎勵免費發(fā)放游泳抵用券;銷售健身卡的時候做活動贈送游泳抵用券。以上3種情況在發(fā)放和使用的時候應(yīng)該如何記賬
公司社保賬戶如何開通
老師,如何評估跨境電商Tk這個店鋪稅收問題
9.1號強制交保險,公司就法人一個人需要強制交嗎
法人交5萬現(xiàn)金賬上,過一天又轉(zhuǎn)出匯貨款怎么做分錄
老師年初未分配利潤7200和9800是怎么算出來的?謝謝
老師對于計算基本每股收益的時候,他的股數(shù)我分不清什么類型要算時間的加權(quán)平均,什么類型不要算時間的加權(quán)平均。
可是不是比如21年06月,0申報是,本月數(shù)據(jù)就應(yīng)該填0嗎,不是應(yīng)該把331這個數(shù)據(jù)用0代替掉嗎,因為他是去年12月的就交稅款
本月那個是0 ,那是本年累計數(shù),數(shù)據(jù),
本年累計數(shù)是根據(jù)之前那個本月生成的,
這個是1月交是12月吧,所以這個才今年有顯示,
本年累計是沒有問題的,就是本月期初未交稅額從21.01-06月都 是那個數(shù),所以正常那個數(shù)如果是0申報是應(yīng)該填0的對不是,所以是不是他們申報時沒有更改
是的,這個現(xiàn)在應(yīng)該是0 這個, 本月下面是0 , 不影響,沒有改也不影響,看應(yīng)補退稅額,我看有別的學員也沒有改,就按那個自動出來,不管也不影響交稅