同學(xué)你好 登記銀行存款日記賬時(shí)銀行手續(xù)費(fèi)怎么編號(hào),是和其他支付業(yè)務(wù)順著編嗎——是的;
就是寫銀行存款日記賬的時(shí)候,比如說(shuō)10號(hào)有一筆支付的銀行匯票編號(hào)是33,然后20號(hào)的時(shí)候,才付的手續(xù)費(fèi),那么20號(hào)這筆的業(yè)務(wù)編號(hào)應(yīng)該寫多少呢
老師從銀行提取現(xiàn)金,只編制付款憑證不編收款憑證,登記銀行存款日記賬和庫(kù)存現(xiàn)金日記賬都弄嗎?還是只根據(jù)付款憑證編輯銀行存款日記賬?記賬憑證和賬簿后面那個(gè)記賬符號(hào)√分別是什么時(shí)候畫?
付款申請(qǐng)單是付款憑證嗎?銀行存款日記賬怎么編號(hào)
登記銀行存款日記賬時(shí)銀行手續(xù)費(fèi)怎么編號(hào),是和其他支付業(yè)務(wù)順著編嗎
練習(xí)錯(cuò)賬的更正方法6月2日以銀行存款支付購(gòu)貨款¥8000填制記賬憑證時(shí)誤記為其他應(yīng)付款的借方,并以登記入賬原編制會(huì)計(jì)分錄如下借:其他應(yīng)付賬款8000貸:銀行存款¥8000如何修改?
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來(lái),發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒(méi)有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒(méi)開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬(wàn)元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬(wàn)元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問(wèn)題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒(méi)注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理