同學(xué)你好,是在11月做稅金的計提;
老師,您好,我想咨詢一下,現(xiàn)在小規(guī)模代開專票除了當(dāng)場繳納增值稅還要繳納附加稅,那附加稅當(dāng)場繳納了還需要計提嗎? 可是不計提應(yīng)交稅費就會成負數(shù),就是繳納的附加稅 這個分錄要怎么寫呢?
老師您好,請教您。我司是小規(guī)模納稅人,我11月去稅局代開了增值稅專用發(fā)票,也繳納了相應(yīng)增值稅附加稅印花稅,那么我這些11月開票當(dāng)日交了的稅費還需要在10月份做稅金計提嗎
老師現(xiàn)在印花稅不用計提了,直接繳納時做:營業(yè)稅金及附加,我11月份繳納10月份的印花稅,在11月份做賬時做了,應(yīng)交稅費—印花稅了,我這個月才發(fā)現(xiàn),我是反結(jié)賬去改一下呢還是怎么辦
老師,小規(guī)模納稅人2021年5月份在稅務(wù)局帶開了價稅合計58000的專票,當(dāng)時已經(jīng)預(yù)交了574.26元的增值稅稅金,14.36元的城市維護建設(shè)稅的稅金,但是沒有預(yù)交著教育費,地方教育費,印花稅的稅金,那么給是就不用繳納這3個稅種的稅金了? 對于小規(guī)模納稅人的教育費,地方教育費附加有什么最新的優(yōu)惠政策嗎? 小規(guī)模納稅人帶開了專票以后,需要正常繳納增值稅,那么城建稅,教育費附加,地方教育費附加,印花稅怎么繳納呢?
老師我們是小規(guī)模納稅人,這個月開了專票。這個月我是不是要做計提增值稅,附加稅,印花稅的的分錄,等10月份申報繳納的時候在做繳納分錄
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認收入嗎
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費也要交嗎
老師,所有單位都要交公會經(jīng)費嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?不通過原材料
您好,老師,我是出口商貿(mào)公司,這兩天需要報關(guān),填報關(guān)單,有個這個商品編碼的產(chǎn)品,這個不是應(yīng)稅商品吧,不需要交增值稅對嗎,第一次報,還是不敢確定,那下月初稅務(wù)系統(tǒng)報稅的時候填收入,是填免稅那框?qū)?,只需要開進來普票就行?
23-24年付銀行的費用,25年才取得銀行單據(jù)入賬,這種情況直接入賬就行?需要調(diào)整什么嗎
資產(chǎn)負債表不平怎么回事
代開的增值稅發(fā)票都是在代開的當(dāng)月做稅金計提的對嗎?
還有,因為我司沒有簽訂三方協(xié)議網(wǎng)上扣費,所以我都是用微信掃碼支付繳納稅款的,在電子稅務(wù)局也沒找到我的繳費歷史,請問我的完稅證明需要去稅局哪里打印出來嗎?
同學(xué)你好 代開的增值稅發(fā)票都是在代開的當(dāng)月做稅金計提的對嗎?——是的; 是需要在稅務(wù)局打印的;
請問,是在自助終端機打印還是需要取號去窗口打???
同學(xué)你好,都是可以的;