同學你好 可以彌補前十年的虧損
老師,麻煩您看一下,這個企業(yè)從來就是高新企業(yè)啊,怎么彌補虧損企業(yè)類型從第十行次起才符合條件的高新企業(yè),之前都是一般企業(yè),這是什么意思,從來都是高新啊
尊敬的納稅人: 您公司在申報2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時填報了《A107041高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》中“研發(fā)費用”本年度欄次,但未享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠,請貴公司根據(jù)《財政部 國家稅務總局 科技部關于完善研究開發(fā)費用稅前加計扣除政策的通知》(財稅〔2015〕119號)等判斷是否符合享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠條件,若符合請及時更正2021年度企業(yè)所得稅年度申報表。 收到了稅局的消息推送 因為我公司是高企,報所得稅時A107041這張表是必填,我就填了研發(fā)費用。但是我們2021年又是虧損,怎么辦呢?他這個提示是什么意思
老師,請問專項審計報告的格式一般去哪里找?。壳耙魂囁锍鼍吡艘粋€企業(yè)高新認定的報告,那個企業(yè)把報告模板直接發(fā)來了,內容里有提到高新技術企業(yè)認定專項審計指引,這個文件去哪里可以下載到?還有我這兩天做了一個學校的專項經(jīng)費審計,是省科技廳下?lián)芙o這個學校一筆資金,研發(fā)一個項目,然后現(xiàn)在項目驗收需要事務所出具資金使用情況專項審計報告,現(xiàn)在我們老板進派出所一個月了還沒有出來呢,頭一次接這個業(yè)務,不知道審計報告要用什么格式寫[苦澀]
老師請問公司現(xiàn)在是高新技術企業(yè),從外邊進來的手機然后加入自己的軟件再把手機銷售出去,但是進貨發(fā)票開的是手機,銷售出去的時候還是手機,這樣就被認定為是商貿(mào)企業(yè)不符合高新技術企業(yè)條件會被查的,現(xiàn)在賬務上怎么處理一下呢怎么處理
老師企業(yè)是一家化學原料制造業(yè),是2021年認定為科技創(chuàng)新型企業(yè),之前會計安一般制造業(yè)做賬了沒做研發(fā)費用,,要報高新我重新做賬了從2019年做到現(xiàn)在,做了研發(fā)費用,指標也過了企業(yè)也報在高新技術企業(yè)認定管理工作網(wǎng)也報過了,現(xiàn)在要改稅務三年,設計到年報之前會計2020年第四季度利潤總額298000多,交了6100多企業(yè)所得稅,我的做出來是620000多,做了減免,研發(fā)費用加計扣除,還要補交2900元企業(yè)所得稅,老板不愿意交,這個怎么處理,什么原因前會計營業(yè)成本80多萬,我的20多萬,這個是什么原因造成的??
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設備運回時發(fā)生的運輸費 2 萬元和安裝費用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計入使用權資產(chǎn)還是計入長期代攤費用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調賬,如果納稅調整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,從這張圖,是哪年是成為高新,可以從哪年開始彌補,單哪年結束?
這個看不出來 就是前十年度