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你好老師,我公司是一般納稅人。業(yè)務是先進行,然后打款給供應商,向他們追進項票。如果是在12月份的業(yè)務,次年1月份才能追回來進項票,就假定10號左右都能追回進項票。這個在稅務方面,能當做12月份的業(yè)務進行進項稅頂扣嗎,還是說只能當做次年1月份的了。

2021-07-20 08:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-20 08:47

如果是1月開出的發(fā)票,只能抵扣1月的銷項稅的

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快賬用戶4871 追問 2021-07-20 08:50

那如果是12月份賣出去的貨,1月份才收到的銷項票(一般納稅)或者是普票(小規(guī)模納稅人)都是可以當作12月的銷售收入來計稅是嗎,還是說也可以當作一月份的銷售收入來計稅

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齊紅老師 解答 2021-07-20 10:20

可以的,要作為12月的收入

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快賬用戶4871 追問 2021-07-20 21:41

能作為1月份收入嗎?

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如果是1月開出的發(fā)票,只能抵扣1月的銷項稅的
2021-07-20
學員您好,只要專票發(fā)票日期是1月份的,那就不能在12月份所屬期進行抵扣的
2021-07-19
,你好 1?是的,2這個你需要申報表進項稅額轉出,3不需要做分錄,你之前做過了 ,你這個小規(guī)模期間不是0申報吧,那這個是不能抵扣,
2021-04-26
你好!升為一般納稅人前取得的專票是不可以抵扣的。需要做進項稅轉出
2021-04-26
1.不能,2 是的,理論是的,3 有 影響稅局后臺看到比對發(fā)現(xiàn)有問題也會要求你們3月轉出,4 不能利用,你這個到底是招待啥,50萬是啥,你可以說下嗎,我看是不是視同銷售還是進項稅額轉出?要是=直接送禮品給客戶是視同銷售,要是招待客戶去住宿等,旅游等發(fā)生費用是進項稅額轉出
2021-04-30
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