如果是1月開出的發(fā)票,只能抵扣1月的銷項稅的
老師,20年3月,我們老板從公戶轉了一筆費,也不確定能不能回票。我當時就直接進管理費用(借管理費用,貸銀行存款)了,想著年度匯算清繳再調增,后面4月份這筆業(yè)務回了一張專票。忘記了3月份的事,又做了費用(借管理費用、應交稅費—進項稅貸:現(xiàn)金)?,F(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn),那之前做的這兩筆分錄怎么辦?
你好老師,我公司是一般納稅人。業(yè)務是先進行,然后打款給供應商,向他們追進項票。如果是在12月份的業(yè)務,次年1月份才能追回來進項票,就假定10號左右都能追回進項票。這個在稅務方面,能當做12月份的業(yè)務進行進項稅頂扣嗎,還是說只能當做次年1月份的了
你好老師,我公司是一般納稅人。業(yè)務是先進行,然后打款給供應商,向他們追進項票。如果是在12月份的業(yè)務,次年1月份才能追回來進項票,就假定10號左右都能追回進項票。這個在稅務方面,能當做12月份的業(yè)務進行進項稅頂扣嗎,還是說只能當做次年1月份的了。
我們公司是一般納稅人企業(yè),上半年5月份公司來了一張夠車險的進項票,這張進項票來了當月就抵扣了。當月做賬分錄:借:主營業(yè)務成本應交稅金-進項貸:應付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去,并在11月已經(jīng)開了紅字信息表給對方。不是涉及到已抵扣的進項稅額轉出重新交稅嗎?11月這張開了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對嗎?借:主營業(yè)務成本負數(shù)應交稅費-應交增值稅(進項稅額)負數(shù)貸:應付賬款負數(shù)
老師您好,我們是一般納稅人 銷售大閘蟹的,進貨都是從自產(chǎn)自銷合作社,他們開給我們的是能抵扣的免稅發(fā)票,現(xiàn)在存在最后我們進項比銷項稅額多,產(chǎn)生留抵稅,在10月份出現(xiàn)這種情況的時候,電子稅務局就發(fā)出紅色預警,稅務局人員讓我們出具一系列相關資料來證明情況,后來11月份只能做到增值稅交一點,沒有再找我們,但是馬上12月份,還是出現(xiàn)進項稅大于銷項稅,這種情況怎么辦
老師,給出納轉的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結賬錄起初可以嗎
老師內賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應發(fā)工資金額的0.5%計提?
那如果是12月份賣出去的貨,1月份才收到的銷項票(一般納稅)或者是普票(小規(guī)模納稅人)都是可以當作12月的銷售收入來計稅是嗎,還是說也可以當作一月份的銷售收入來計稅
可以的,要作為12月的收入
能作為1月份收入嗎?