同學(xué)你好,正規(guī)的會(huì)計(jì)處理應(yīng)該是月末計(jì)提,下月實(shí)際繳納時(shí)沖減上月的計(jì)提數(shù)
老師,當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納的附加稅月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?利潤(rùn)表中要反應(yīng)出當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納的附加稅嗎?
請(qǐng)問附加稅是當(dāng)月要計(jì)提還是可以次月繳納的時(shí)候再計(jì)提繳納
附加稅一定要月末計(jì)提么,可以在交的當(dāng)月計(jì)提然后繳納么?
老師,附加稅需要在季末做計(jì)提嗎?還是說當(dāng)月付款當(dāng)月計(jì)提也可以的?
計(jì)提附加稅可以在繳納當(dāng)月再計(jì)提可以嗎?
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
我接手的賬之前會(huì)計(jì)是當(dāng)月交當(dāng)月計(jì)提,我是按照她的方式做還是紅沖用正規(guī)做法做
建議用正規(guī)做法,否則會(huì)導(dǎo)致當(dāng)期的費(fèi)用稅金核算不準(zhǔn)確