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老師,當(dāng)月計提當(dāng)月繳納的附加稅月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?利潤表中要反應(yīng)出當(dāng)月計提當(dāng)月繳納的附加稅嗎?

2020-10-20 07:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-20 07:07

你好, 利潤表體現(xiàn)稅金及附加這個項目 當(dāng)月的附加稅在稅金及附加科目里體現(xiàn) 稅金及附加這個科目期末需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤損益科目期末沒有余額

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快賬用戶5344 追問 2020-10-20 07:11

計提時:借:營業(yè)稅金及附加1 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅1 繳納時:借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交城建稅1 貸:銀行存款1 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤1 貸:營業(yè)稅金及附加1 ,是這樣操作嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-20 07:25

你好, 是的,您的分錄是正確的

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快賬用戶5344 追問 2020-10-20 15:04

老師,本月計提的所得稅費用月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-20 15:05

您好 ,需要把所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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