你好 借 管理費(fèi)用等 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的時候怎么做分錄,應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是借方代表進(jìn)項稅減少還是貸方進(jìn)項稅減少
你好 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 這個分錄里待認(rèn)證進(jìn)項稅額增加還是減少?借方增加還是減少?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)這個分錄該什么時候在借方什么時候在貸方。借方增加還是貸方增加借方減少還是貸方減少?
老師,本月有進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,已經(jīng)從借方進(jìn)項做到貸方進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,到月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么做? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 對嗎?
老師未取得進(jìn)項發(fā)票,做費(fèi)用時借方錯出分錄為應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項稅額,現(xiàn)在我要更正成暫估進(jìn)項稅額,是借方紅字沖減還是從貸方轉(zhuǎn)出
銷項稅額和銷項稅有什么不同,舉例說明。
上個月支付租金成本未做價稅分離。這個月收到上個月開來的租金專票發(fā)票。那這個月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價計征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購買價還是房產(chǎn)凈值(即:買價-累計折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤表里銷售收入,成本,費(fèi)用,都是不含稅的吧
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進(jìn)項可以抵扣嗎
當(dāng)時從業(yè)務(wù)招待費(fèi)抵扣的,現(xiàn)在也轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎
從業(yè)務(wù)招待費(fèi)抵扣的,現(xiàn)在也轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)