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老師未取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,做費(fèi)用時(shí)借方錯(cuò)出分錄為應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在我要更正成暫估進(jìn)項(xiàng)稅額,是借方紅字沖減還是從貸方轉(zhuǎn)出

2023-09-24 14:34
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-24 14:35

你好,貸方紅沖了就可以的,做應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證。

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快賬用戶8912 追問 2023-09-24 14:39

原來未取得發(fā)票應(yīng)該做成借方:應(yīng)交稅費(fèi)/待轉(zhuǎn)(暫估)進(jìn)項(xiàng)稅額,錯(cuò)誤弄成借方:應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,那我直接借方紅字沖減應(yīng)交稅額/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?

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齊紅老師 解答 2023-09-24 14:43

可以的,可以這么做的。

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你好,貸方紅沖了就可以的,做應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證。
2023-09-24
您好,您收到發(fā)票時(shí),那這個(gè)分錄不對(duì)呀?您借方應(yīng)該是還有成本和費(fèi)用才對(duì)呢。
2022-12-02
你好 不是的 你應(yīng)該借 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 未交增值稅
2019-12-20
應(yīng)該 借:進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字) 貸:未交增值稅
2019-12-20
對(duì)的是的,沒有問題的。
2022-10-20
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