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老師,本月有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,已經(jīng)從借方進(jìn)項(xiàng)做到貸方進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,到月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么做? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 對(duì)嗎?

2023-09-06 08:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-06 08:15

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

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2023-09-06
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100 貸:銀行存款
2023-10-23
你好,沒(méi)錯(cuò),可以按照您說(shuō)的這么做。
2022-07-11
你好,進(jìn)項(xiàng)稅是不會(huì)直接轉(zhuǎn)到未交增值稅的. 進(jìn)項(xiàng)稅就是你認(rèn)證的專票的進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是認(rèn)證后要做轉(zhuǎn)出到成本或費(fèi)用中的稅額 分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/XX費(fèi)用 200 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 200 要交的增值稅是從應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅中轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)-(進(jìn)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-01-03
?你好 ; 不對(duì)哦 。 借管理費(fèi)用- 福利費(fèi); 進(jìn)項(xiàng)稅貸? 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi);? 借? ?應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi); 貸銀行存款 。 結(jié)轉(zhuǎn)做 :借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 。 然后在做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的 ;? ? ? ?借銷(xiāo)項(xiàng)稅? ? ? ; 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? 貸? 進(jìn)項(xiàng)稅? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ;? 結(jié)轉(zhuǎn) :?借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ;次月繳納 借??應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸銀行存款??
2022-03-14
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