你好,借銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
公司微信小程序收款,并對(duì)公打款,微信收取千分之六手續(xù)費(fèi) 并開(kāi)具手續(xù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,但賬戶收到的錢是扣除手續(xù)費(fèi)的也就是說(shuō)手續(xù)費(fèi)沒(méi)經(jīng)過(guò)銀行存款和現(xiàn)金,提問(wèn)這比手續(xù)費(fèi)如何做分錄
微信收款的時(shí)候,比如訂單100元,手續(xù)費(fèi)5元,做賬 借:其他貨幣資金 - 微信 95 財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 手續(xù)費(fèi) 5 貸:預(yù)收賬款 100 做這分錄的時(shí),手續(xù)費(fèi)發(fā)票還沒(méi)到,到了次月手續(xù)費(fèi)發(fā)票到了,假設(shè)其中5元手續(xù)費(fèi)開(kāi)的是專票,未稅金額是4.7元,稅額是0.3元,那次月怎么做賬?整個(gè)分錄沖銷還是直接只沖銷財(cái)務(wù)費(fèi)用部分: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -5 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 4.7 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額0.3
老師,我公司是零售業(yè),小規(guī)模納稅人,用收款碼收錢,銀行會(huì)在當(dāng)月按每筆收付款金額就扣取一定的手續(xù)費(fèi),但發(fā)票是次月才按整月全部扣的手續(xù)費(fèi)匯總一張普票提供來(lái),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)票如何做賬呢
小規(guī)模公司,微信商戶平臺(tái)收客戶付的培訓(xùn)費(fèi),如收一筆款50000,微信會(huì)扣除0.54%手續(xù)費(fèi)270,手續(xù)費(fèi)后面財(cái)付通會(huì)開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我。實(shí)際收到金額是49730,然后微信是余額超過(guò)了30000的部分才會(huì)自動(dòng)提現(xiàn)到對(duì)公賬戶,相當(dāng)于提現(xiàn)到對(duì)公的金額是49730-30000=19730,請(qǐng)問(wèn)確認(rèn)收入的賬務(wù)怎么處理啊。收入的入賬金額和分錄,麻煩郭老師回答
@郭老師 請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模公司,微信商戶平臺(tái)收客戶付的培訓(xùn)費(fèi),如收一筆款50000,微信會(huì)扣除0.54%手續(xù)費(fèi)270,手續(xù)費(fèi)后面財(cái)付通會(huì)開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我。實(shí)際收到金額是49730,然后微信是余額超過(guò)了30000的部分才會(huì)自動(dòng)提現(xiàn)到對(duì)公賬戶,相當(dāng)于提現(xiàn)到對(duì)公的金額是49730-30000=19730,請(qǐng)問(wèn)確認(rèn)收入的賬務(wù)怎么處理啊。收入的入賬金額和分錄
核定征收的個(gè)體工商戶需要搞企業(yè)所得稅匯算清繳及工商年報(bào)嗎
個(gè)體,核定九萬(wàn),發(fā)票開(kāi)了12萬(wàn),增值稅報(bào)表按什么報(bào)。
加工費(fèi)成本只有人工,社保,折舊,請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)這些成本如何做分錄
老師,參加國(guó)內(nèi)的展會(huì),比如說(shuō)上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會(huì),交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個(gè)稅,我們是認(rèn)繳制,我們報(bào)表凈資產(chǎn)是219萬(wàn),這個(gè)要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個(gè)稅
老師好!跨區(qū)域預(yù)交稅費(fèi)怎么操作,公司在上海奉賢區(qū)注冊(cè),實(shí)際經(jīng)驗(yàn)地在上海浦東新區(qū)
老師長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問(wèn)一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問(wèn)題,比如我們公司4月有一筆出口報(bào)關(guān)單,然后外購(gòu)發(fā)票也是4月開(kāi)的,但是出口發(fā)票5月初才開(kāi)的,那我5月的時(shí)候可以申請(qǐng)出口免退稅申報(bào)嗎?那選擇的所屬期是202505對(duì)吧?因?yàn)槭?月申報(bào)第一筆批次就是001沒(méi)錯(cuò)吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎