同學(xué)您好,那您現(xiàn)在的具體問題是什么
老師,幫我看看,公司處理一臺設(shè)備,買了7萬給乙方,然后乙方把錢給了丙方,因為我們從丙方買了一臺新的設(shè)備29萬,丙方給我們開了發(fā)票!
老師,幫我看看,公司處理一臺設(shè)備,買了7萬給乙方,然后乙方把錢給了丙方,因為我們從丙方買了一臺新的設(shè)備29萬,丙方給我們開了發(fā)票!幫我看看這個分錄可對?
老師 我們公司有一筆業(yè)務(wù) 乙方買甲方的貨 貨款已付 甲方欠乙方的發(fā)票 目前是丙方用了乙方的貨 丙方和乙方是老板自己的公司 丙方和甲方也有往來 現(xiàn)在老板想讓甲方寫個三方把票直接開給丙方 這樣可以嗎
老師,請問一下,我們公司在甲方購買了一臺機(jī)械設(shè)備賣給乙方,甲方給我們開具的發(fā)票是租賃發(fā)票,而我們開給乙方的是設(shè)備發(fā)票,我們拿到甲方的租賃發(fā)票該如何做帳呢?
老師,請問,公司是甲方從乙方處購買鋼構(gòu),現(xiàn)甲方付乙方尾款的時候,乙方銀行賬戶問題不能收錢了,他推薦了丙方代收代開發(fā)票,然后寫了這樣一個協(xié)議,這樣甲方可以錢打給丙方嗎??
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
我想讓你幫我看看這個分錄對不對
分錄怎么做?
那您的分錄是怎么做的
1、摘要其他減少-鏟車,借:累計折舊 158118.18
貸:固定資產(chǎn) 18658.3
借:固定資產(chǎn)清理 28464.82 營業(yè)外支出 28464.82 貸:固定資產(chǎn)清理 28464.82
2、摘要購入銅陵-裝載機(jī) ,借:固定資產(chǎn) 256637.16 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)33362.84 貸:應(yīng)付賬款-銅陵益源公司 290000 3、摘要 鏟車置換價 借:應(yīng)付賬款 -銅陵益源公司 70000 貸:營業(yè)外收入 70000
借:累計折舊 固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)? 您賣7萬,借應(yīng)付賬款-銅陵益源公司 貸固定資產(chǎn)清理 購進(jìn)的是正確的