你好 實(shí)際消費(fèi)了不做預(yù)收 直接做收入 不合理
老師您好 我想想你咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題 我們公司之前是酒店 開(kāi)的住宿費(fèi)的發(fā)票 但是在今年9月份的時(shí)候我們公司更名了 經(jīng)營(yíng)范圍只有租賃服務(wù)和餐飲 沒(méi)有住宿業(yè)務(wù)了 但是我們到現(xiàn)在還在開(kāi)住宿費(fèi)的發(fā)票 稅務(wù)那里 我們還沒(méi)有去變更 我看稅務(wù)局還是酒店住宿行業(yè) 今天統(tǒng)計(jì)局問(wèn)我們了 問(wèn)我們現(xiàn)在的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是什么? 我都不敢 說(shuō)是住宿費(fèi) 。 這個(gè)問(wèn)題我應(yīng)該怎么處理?。?我們是因?yàn)榫频甑馁Y質(zhì)不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現(xiàn)在酒店還在營(yíng)業(yè) 這樣我們應(yīng)該怎么操作啊
酒店行業(yè),收到的營(yíng)業(yè)額30萬(wàn),開(kāi)出去發(fā)票就20萬(wàn),那我每個(gè)月都做預(yù)收嗎?這樣合理嗎,按照開(kāi)票確認(rèn)的收入,而不是真實(shí)的酒店系統(tǒng)營(yíng)業(yè)額。
查賬征收:例如某酒店是查賬征收,因?yàn)槭峭赓Y企業(yè),嚴(yán)格遵守稅法,開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入都合并為收入額申報(bào)給稅務(wù)局。當(dāng)月該酒店開(kāi)票收入70萬(wàn),未開(kāi)票收入30萬(wàn)。準(zhǔn)備次月申報(bào)營(yíng)業(yè)額100萬(wàn),營(yíng)業(yè)稅5萬(wàn)。這時(shí)來(lái)一個(gè)客戶(hù),問(wèn)能不能多開(kāi)一萬(wàn)元。對(duì)于酒店來(lái)說(shuō),多開(kāi)一萬(wàn)元發(fā)票,把開(kāi)票收入調(diào)整為71萬(wàn),未開(kāi)票收入調(diào)整為29萬(wàn),稅交的都是一樣多,那就開(kāi)唄。 疑問(wèn):這個(gè)客戶(hù)多開(kāi)一萬(wàn)元發(fā)票,當(dāng)月該酒店開(kāi)票收入70萬(wàn),未開(kāi)票收入30萬(wàn)。為什么可以把開(kāi)票收入調(diào)整為71萬(wàn),未開(kāi)票收入調(diào)整為29萬(wàn),我的理解應(yīng)該是客戶(hù)多開(kāi)票的話(huà),當(dāng)月應(yīng)該是開(kāi)票收入71萬(wàn),未開(kāi)票收入30萬(wàn)??傆?jì)準(zhǔn)備次月申報(bào)營(yíng)業(yè)額101萬(wàn),營(yíng)業(yè)稅50500元對(duì)吧?
老師,我們每個(gè)月和客戶(hù)對(duì)賬周期是上月21號(hào)到本月20號(hào),開(kāi)票也是開(kāi)這個(gè)時(shí)間段的,我們做賬時(shí)候的收入是按當(dāng)月的實(shí)際銷(xiāo)售金額計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的,申報(bào)企業(yè)所得稅的收入也是按照賬上實(shí)際金額填寫(xiě)企業(yè)所得稅申報(bào)表,但是申報(bào)增值稅是按照開(kāi)票金額申報(bào)的.也是申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶出的金額,這樣做有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,如果有,我們應(yīng)該怎么做
我們是小規(guī)模經(jīng)營(yíng)羽毛球館 收入主要是辦理會(huì)員卡 支出就是購(gòu)進(jìn)飲料羽毛球這些賣(mài)的商品 1.每月把收到會(huì)員充卡費(fèi)記到預(yù)收 一個(gè)季度一確認(rèn)收入 確認(rèn)收入的金額就是收到的金額 沒(méi)按實(shí)際耗卡金額 這樣可以嗎 還有關(guān)于稅的問(wèn)題 有的時(shí)候一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn) 有的時(shí)候超30萬(wàn) 記賬的時(shí)候都記銷(xiāo)項(xiàng)稅 不需要交的時(shí)候做營(yíng)業(yè)外 2.同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本也是一個(gè)季度一結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
呵呵好寶寶你也是我心中第一
老師,勞務(wù)報(bào)酬所得稅后工資28000,那稅前工資是多少,計(jì)算過(guò)程怎么樣的?
老師您好,社保費(fèi)的分錄是當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月繳納的同時(shí)登記嗎?
收到個(gè)人錯(cuò)轉(zhuǎn)的款項(xiàng),下個(gè)月退還對(duì)方,這個(gè)月如何入賬
我們是建筑總包單位,在稅務(wù)上有沒(méi)有每年成本申報(bào)必須和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入成正比的這一說(shuō)。打比方工程總計(jì)5000萬(wàn),第一年收入申報(bào)2000萬(wàn),占總比40%,總成本估計(jì)4500萬(wàn),那么我第一年成本也只能用到4500*40%,1800萬(wàn)
老師問(wèn)一下,勞務(wù)服務(wù)公司,代發(fā)工資賬務(wù)怎么處理?
老師好,粽子節(jié)公司發(fā)的粽子印有公司的LOGO應(yīng)該進(jìn)哪個(gè)科目?。?/p>
老師,我們和對(duì)方都是出口企業(yè),對(duì)方在我公司采購(gòu)貨物,我們這筆不是外貿(mào)業(yè)務(wù),國(guó)內(nèi)公司采購(gòu),那我們沒(méi)有報(bào)關(guān)單,對(duì)方出口國(guó)外去,那我們就正常開(kāi)13發(fā)票,正常抵扣,就行了,這筆屬于內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù)對(duì)嗎,
你好老師,分公司注銷(xiāo)后,把銀行余額轉(zhuǎn)回總公司, 總公司沖完往來(lái)科目有一個(gè)差額,記入了利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)了,當(dāng)月總公司正常出完報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末-期初不等于當(dāng)月利潤(rùn)表 本年凈利潤(rùn)了, 正好查那個(gè)差額,總公司怎么調(diào)整呢?
你好老師!我司成立了工會(huì)委員會(huì),是否單獨(dú)建賬?每月按工資總額的2%在電子稅務(wù)局申報(bào)
意思就是還是按照系統(tǒng)來(lái)做對(duì)吧,
對(duì)的 充值沒(méi)有消費(fèi)的可以做預(yù)收賬款