您好 工資表是根據(jù)自己?jiǎn)挝磺闆r自己編制的 累計(jì)專項(xiàng)里面的數(shù)據(jù)是員工個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金 根據(jù)每個(gè)月繳納的金額填入就好了
老師你好圖一,表格下面的紅字是不是寫(xiě)錯(cuò)了 圖二,這兩個(gè)數(shù)據(jù)怎么得來(lái)的 圖三,從這個(gè)開(kāi)票統(tǒng)計(jì)表里面的幾個(gè)數(shù) 怎么算也得不出上面的兩個(gè)數(shù)據(jù)呀 下面的紅字是已知條件嗎
請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)人所得稅計(jì)算表在財(cái)務(wù)軟件里面有嗎?需要自己制作?像這些數(shù)據(jù)怎么得的不明白
老師請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)個(gè)人所得稅計(jì)算表軟件里面有嗎? 還是要自己制作的呢?我都看不明白這些數(shù)據(jù)怎么來(lái)的 主要是這些不明白,工資和社保公積金知道
請(qǐng)問(wèn)一下工資表有模板還是軟件自帶呢?這個(gè)個(gè)人所得稅計(jì)算表是怎么得來(lái)的呢?累計(jì)專項(xiàng)里面的數(shù)據(jù)不懂怎么得的
老師好,我又來(lái)了,還是關(guān)于計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅的問(wèn)題,我發(fā)圖片您看一下,您前幾天告我的計(jì)算方法怎么跟生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)系統(tǒng)里面的計(jì)算數(shù)據(jù)不一致呢,申報(bào)系統(tǒng)里面不涉及到老板個(gè)人工資發(fā)放問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)這是什么原因?還是需要把報(bào)表的哪個(gè)地方再做調(diào)整嗎?謝謝
計(jì)算車(chē)船稅的時(shí)候,不考慮年中轉(zhuǎn)讓掉的車(chē)輛對(duì)吧
老師,麻煩問(wèn)一下一個(gè)公司可以不報(bào)工資薪金,只報(bào)一個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬800元,這樣操作可以嗎,是否違規(guī)
承諾遲延和遲到這兩個(gè)哪個(gè)算失效
如果我們公司跟個(gè)人簽勞務(wù)合同,是不是也要給人家交社保,如果給個(gè)人勞務(wù)發(fā)工資,要不要交個(gè)稅
請(qǐng)問(wèn)老師,土地在無(wú)形資產(chǎn)核算,需要攤銷么?
老師,公司茶葉種植基地為生產(chǎn)自產(chǎn)茶葉而購(gòu)入的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)所產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎?比如前期進(jìn)項(xiàng)的茶山開(kāi)墾,種植等工程款取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
你好,麻煩問(wèn)一下外貿(mào)出口企業(yè)當(dāng)月做完退稅勾選后,上個(gè)月出口退稅有附表二上的進(jìn)項(xiàng),增值稅申報(bào)表附表二上25欄本期認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣需要把退稅的發(fā)票張數(shù),金額稅額減下去嗎?27欄合計(jì)的是做完退稅勾選,但是還未退稅的稅嗎?
這種退款是做什么分錄?我公司收到了退款
老師,超過(guò)三年不能確認(rèn),也聯(lián)系不到客戶,也沒(méi)有合同的應(yīng)付賬款是不是可以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了?
老師個(gè)人按2萬(wàn)交的65.35個(gè)稅怎么倒退稅率