同學(xué)您好,您說的內(nèi)部往來是什么意思
為什么會存在往來科目長期掛賬的情況?應(yīng)該要怎么去解決。存在可對沖往來科目要怎么做分錄?其他應(yīng)收款與應(yīng)付款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款
老師,公司內(nèi)部往來款用收據(jù)怎么做賬,會計分錄怎么做
交通局收到國庫支付中心的項目款應(yīng)該怎么做內(nèi)部往來會計分錄
企業(yè)內(nèi)部往來有應(yīng)收應(yīng)付,怎么沖減收入,會計分錄怎么做
想問一下 去年應(yīng)收應(yīng)付往來賬中,預(yù)算會計沖銷時多付了一筆,今年進行憑證修改要怎么做分錄呀?
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費用計入應(yīng)付利息還是長期借款-應(yīng)計利息?
法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報,年報和第四季度報表我改完了,因為是跨年我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財務(wù)報表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進行稅額無法抵扣(費用發(fā)票產(chǎn)生的進項稅額)這些進項稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時怎么填寫?
我想問一下這個稅負是怎么定義啊?增值稅進項要比銷項多,那我多勾一點進項不就不用交稅了,為什么還要按照稅負來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時股東會需要提前十五天通知嗎
最近接了一個龍湖的個體戶負責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。F(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
就是自己的公司發(fā)生的內(nèi)部往來
針對客戶沒有庫存的存貨,這個時候我們的另外一個公司就會從我們這里拿貨,就相當(dāng)于我們銷售給自己的公司,這個時候就提高了我的收入,不是公司內(nèi)部真實的收入,我想把這個收入減少怎么處理
您說的和你們另外一個公司是什么關(guān)系的,
自己的公司,同一個老板
那稅務(wù)登記上是分開的嗎
是的,我內(nèi)部做賬怎么做
內(nèi)部做的話,另外一個公司拿了,不也一樣是賣了嗎,那整體來說還是您的收入
那邊是賣給他們自己的客戶,不是我們這邊的客戶
那您作為一個整體來說,那就應(yīng)該也是你們的客戶了