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老師,公司內(nèi)部往來款用收據(jù)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做

2020-12-06 14:54
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-06 14:55

同學(xué)你好 借銀行 貸其他應(yīng)付款

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同學(xué)你好 借銀行 貸其他應(yīng)付款
2020-12-06
你好,子公司替你們墊付了一筆費(fèi)用,你需要問客戶要回來 這筆是代收代付的。
2023-12-19
其他應(yīng)收款是你資產(chǎn),其他應(yīng)付款是你的負(fù)債 內(nèi)部往來可以只使用一個(gè)科目核算的
2022-12-16
同學(xué)你好,你的意思是不做成收入做成往來款嗎? 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
2020-12-26
你好,代收項(xiàng)目,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,轉(zhuǎn)賬時(shí)借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
2021-11-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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