前面空著的都需要打x處理
老師 有個(gè)問題想請教一下,我8月23號申請了百萬元發(fā)票,從8.23-9.23這兩個(gè)月可以開十張百萬元發(fā)票,已經(jīng)實(shí)地考察通過了,但是沒有完全辦好,結(jié)果稅盤已經(jīng)變更成百萬元了,而且開了六張百萬元的發(fā)票,9.2稅務(wù)局才準(zhǔn)予變更,我還打電話問過,有一個(gè)工作人員說,只要實(shí)地考察過了能開發(fā)票就算是通過了,后期可以補(bǔ)全就行,發(fā)票以前的發(fā)票也算是百萬的,是這十張里面的。還有一個(gè)地方的工作人員說,他們系統(tǒng)上顯示9.2才通過的,之前為什么能開他們也不清楚,發(fā)票是從9.2號開始算,我現(xiàn)在不知道應(yīng)該聽誰的,也不知道發(fā)票應(yīng)該怎么算了!
老師,報(bào)銷單大寫欄假如說只有百元,或者千元,那前面的萬,十萬,百萬都要打? 嗎?還是只在前面一欄打叉就行,再前面的就空著了
那個(gè)客戶,他對公戶有錢,他現(xiàn)在想從對公后面提100萬出來,拿去買房子,然后他提這100萬,是以股東借款的方式提的,提到個(gè)人名下,然后,他打算這100萬分一年或者是兩年的時(shí)間,每個(gè)月都還一點(diǎn)錢進(jìn)去,如果分一年的話,他每個(gè)月就存?zhèn)€十幾萬,這樣子存進(jìn)去。我就想了解一下,這一一百萬的金額是不是可以的,因?yàn)槲衣犛胁糠重?cái)務(wù)說只能搞50萬。這是第一個(gè)問題,第二個(gè)問題我才想確認(rèn)一下,提100萬的話,他是要開支票的方式去銀行拿嗎?還是說他直接去銀行柜臺操作,直接轉(zhuǎn)100萬出來,在銀行柜臺那里就直接,轉(zhuǎn)的時(shí)候備注是借款股東借款
老師,那個(gè)客戶,他對公戶有錢,他現(xiàn)在想從對公后面提100萬出來,拿去買房子,然后他提這100萬,是以股東借款的方式提的,提到個(gè)人名下,然后,他打算這100萬分一年或者是兩年的時(shí)間,每個(gè)月都還一點(diǎn)錢進(jìn)去,如果分一年的話,他每個(gè)月就存?zhèn)€十幾萬,這樣子存進(jìn)去。我就想了解一下,這一一百萬的金額是不是可以的,因?yàn)槲衣犛胁糠重?cái)務(wù)說只能搞50萬。這是第一個(gè)問題,第二個(gè)問題我才想確認(rèn)一下,提100萬的話,他是要開支票的方式去銀行拿嗎?還是說他直接去銀行柜臺操作,直接轉(zhuǎn)100萬出來,在銀行柜臺那里就直接,轉(zhuǎn)的時(shí)候備注是借款股東借款
老師,我們是一家建筑施工單位。假如本月開了100萬的發(fā)票,真實(shí)的業(yè)務(wù)確實(shí)是發(fā)生了90萬的成本支出。但這90萬里面,只有60萬是本月要支付出去的,還有30萬約定等到工程結(jié)束時(shí)再統(tǒng)一支付。那么這30萬該不該當(dāng)月就開票,我們?nèi)胭~,做應(yīng)付賬款。站在財(cái)務(wù)的角度,這筆30萬是應(yīng)該開票入賬的。但站在老板的角度,他覺得這30萬入賬了,就形成負(fù)債了。覺得會面臨被討債的風(fēng)險(xiǎn)。還有最主要的一個(gè)顧慮是,我們一般都是開承兌匯票支付的。自己去開承兌匯票,銀行對發(fā)票日期有要求(不能超過3個(gè)月)。如果發(fā)票提前開具并掛賬,那么到真正要付款的 時(shí)候就沒辦法去做承兌匯票了。但假如這30萬不讓開票,那么有可能當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)就會面臨不足。針對這些實(shí)際情況,請問是不是有更好的方法可以平衡?
@董老師,我們先繼續(xù)討論吧。
我們是外貿(mào)公司,有一批庫存,發(fā)票是今年三月開的,但是出口是今年7月,請問一下這個(gè)有沒有稅務(wù)疑點(diǎn)
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報(bào)送,我們公司有一個(gè)平臺,客戶用平臺開展業(yè)務(wù) ,在平臺注冊賬戶,付我們公司使用費(fèi),但是客戶從平臺獲取不到任何收入。勞務(wù)公司也在我們平臺,派遣人員到跟我們合作的客戶那里工作,我們付勞務(wù)公司管理費(fèi) 工資社保。但我們從勞務(wù)公司那里獲取不到任何收入。我們要報(bào)送嗎,
工程總包公司代發(fā)農(nóng)民工工資的賬務(wù)處理,有個(gè)稅
預(yù)付賬款收不回來轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,是預(yù)付賬款的凈損失嗎
老師,一個(gè)費(fèi)用單是現(xiàn)金費(fèi)用,有憑證 有發(fā)票,付款回單是不是也要附后邊
預(yù)付賬款收不回來審計(jì)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本可以認(rèn)定為預(yù)付賬款凈損失嗎
為什么預(yù)付賬款收不回來,轉(zhuǎn)成本,還要定性為損失
老師,外管證到期后,要不要做反饋?
老師,請問一下,中期企業(yè)加入新股東,賬務(wù)是連接下來的,那這新入的股東就會問,從他加入后,他可以分到多少利潤,這個(gè)是怎么算的