你好,賣廢品收入得計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,要繳納增值稅繳納所得稅。
您好老師,企業(yè)處置固定資產(chǎn)取得收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,開具時(shí)繳納增值稅,那匯算清繳時(shí)繳納增值稅的這部分營(yíng)業(yè)外收入如何填寫,如果填入營(yíng)業(yè)外收入欄那增值稅申報(bào)營(yíng)業(yè)收入與所得稅營(yíng)業(yè)收入不相符,如果把這部分繳納增值稅的營(yíng)業(yè)外收入填入營(yíng)業(yè)收入欄(這欄是填寫主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入),難道年底要把營(yíng)業(yè)外收入轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)收入?
汽車4s店變賣廢品機(jī)油收入,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎,要不要繳納增值稅?
那現(xiàn)金盤盈是當(dāng)年計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,當(dāng)年并入利潤(rùn)繳納所得稅就可以了,不用每年都并入繳納吧?
如果賣廢品收入得計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,不繳納增值稅繳納所得稅,沒事吧?可以在賬上體現(xiàn)廢品收入嗎?
如果年度調(diào)賬 歸類到營(yíng)業(yè)外收入 做匯算清繳除了繳納所得企業(yè)所得稅 是否還需要繳納增值稅?
老師,請(qǐng)問甲公司從乙公司進(jìn)貨,乙公司也從甲公司進(jìn)貨,甲公司做賬時(shí)怎么設(shè)置乙公司賬目,甲公司:應(yīng)收賬款—乙公司,乙公司設(shè)置甲公司,就是應(yīng)付賬款—甲公司,對(duì)吧
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,即征即退收入如果是可以劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,把進(jìn)項(xiàng)勾選統(tǒng)計(jì)了之后,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是直接計(jì)入即征即退的進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,你好!第三季度企業(yè)所得稅職工薪酬這塊。我想問下。我10月申報(bào)9月個(gè)稅總收入是31500元,但是在應(yīng)付職工薪酬借方金額是28000,差3500是10月工資。這樣的話,按照28000元計(jì)入所得稅已付薪酬有沒有風(fēng)險(xiǎn)
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,第一次核定了稅種建筑合同印花稅,請(qǐng)問:印花稅信息采集時(shí),有一項(xiàng)必填項(xiàng)“應(yīng)稅憑證名稱"和“應(yīng)稅憑證數(shù)量"應(yīng)該是怎么填?
賬務(wù)處理打?qū)吹氖前l(fā)票業(yè)務(wù)里開的專票,這樣做對(duì)么
無法劃分進(jìn)項(xiàng)稅額中用于增值稅即征即退項(xiàng)目的部分=當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月增值稅即征即退項(xiàng)目銷售額÷當(dāng)月全部銷售額,這個(gè)公式里面的銷售額是含稅還是不含稅
你好!請(qǐng)問一下,現(xiàn)在新填報(bào)的 職工薪酬數(shù)據(jù),是為了比對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)不? 怎樣核算應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率最為優(yōu)勢(shì)
老師,納稅信用登記證明在電子稅務(wù)系統(tǒng)里面,哪里可以查詢
那個(gè)社保我已經(jīng)在社??蛻舳颂峤簧陥?bào) 怎么取消呀
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,無法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,那當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)就要全部勾選抵扣了嗎?
不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入都不繳納增值稅了嗎?
你好,沒有這個(gè)規(guī)定,賣廢品時(shí)也要繳增值稅