你好,需要修改的哦
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我之前6-11月的記賬錯誤了,庫存商品和成本都沒有做對,我是將系統(tǒng)反過賬回到當月去修改,還是在12月修改?收入是沒有問題的,就是庫存商品和成本有問題。也就是我的增值稅申報沒有問題,但是季報和所得稅申報會有出入。
老師,我發(fā)現(xiàn)我6月的賬有問題,但是申報季度報表等已經(jīng)做好,所得稅也是交了,要不要去修改6月份的賬?
老師好,我們是個體工商戶,第一季度是核定征收,第二季度改成了查賬征收,現(xiàn)在報生產(chǎn)經(jīng)營所得稅A表,收入應(yīng)該填1-6月還是4-6月呢,1-3月已經(jīng)按核定交稅了,4-6月是虧損不需要交稅,現(xiàn)在如果報1-6月就需要交稅
老師,我6月已經(jīng)申報財務(wù)報表了,但是我需要改5月或6月的賬會有影響嗎?
老師您好 我6月份的時候因為利潤是負數(shù) 所以沒有報所得稅 但是現(xiàn)在9月 我調(diào)整了前面的賬 6月份又有所得稅了 現(xiàn)在是9月申報期 我如何做兩個季度的所得稅申報呢
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔(dān)
你好,請問已計提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
老師,一個運輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財政補貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計單位簽合同時,多算了20多萬的稅,算問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個銀行工作試刷卡機的時候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費,我這個憑證要怎么做呢
老師,一般納稅人三月份買的材料,五月份收到發(fā)票,請問三月五月分別怎么做賬
未確認融資費用和待確認融資費用怎么區(qū)分使用情況
3月份購買的東西,開的發(fā)票,購買人4月才報,賬怎么記
如果修改不就是跟電子稅務(wù)局系統(tǒng)的報表不一樣的嗎?現(xiàn)在已經(jīng)過了15日改不了報表
可以去稅務(wù)局修改
不能去稅務(wù)局,還有其他方法嗎
你好沒有的哦嗯嗯