你六月份實(shí)際是報(bào)錯(cuò)了是這意思。你六月份實(shí)際是報(bào)錯(cuò)了,是這意思吧?
老師,我們是小規(guī)模,今年一直都是沒有收入,只有費(fèi)用,原會(huì)計(jì)做賬到8月份,因?yàn)闃I(yè)務(wù)少,今年所有業(yè)務(wù)基本都是八月九月這兩個(gè)月一起做的,前兩個(gè)季度所得稅這塊都是零申報(bào),我現(xiàn)在接過來了,我做9月的賬,所得稅這塊我是在利潤總額項(xiàng)填本季度的費(fèi)用負(fù)數(shù)?還是也零申報(bào)呀
老師您好,我現(xiàn)在申報(bào)第三季度的所得稅季報(bào),按季度申報(bào),請問所得稅納稅申報(bào)表里面本年累計(jì)金額是7-9月份的累計(jì)金額還是1-9月的累計(jì)金額?利潤表也是按季度報(bào),利潤表里面本月金額是7-9月的金額,還是9月當(dāng)月的金額?謝謝
你好,老師,問一下,我這個(gè)月報(bào)稅利潤表填的是7月到9月的利潤,我在6月份的利潤是負(fù)的,但是我在7月份的時(shí)候把賬調(diào)了,把之前的負(fù)利潤充成0了。也就是7月份的利潤表是有利潤得,然后期末的利潤是零,但是我在7月份的時(shí)候沒報(bào)4-6月的利潤表,所以我的利潤表的上期金額是0,那我這次報(bào)7-9月的利潤表是報(bào)個(gè)零還是報(bào)真實(shí)的數(shù)據(jù)有利潤
老師你好!我單位是一般納稅人!季度申報(bào)所得稅!今年9月份開票!當(dāng)月有凈利潤!需要交所得稅!但是10月份申報(bào)時(shí)季度報(bào)表凈利潤為負(fù)數(shù)!不用繳納所得稅!9月份還需要計(jì)提所得稅嗎
老師,您好! 1.以前年度有個(gè)月收入做了忘記結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了,現(xiàn)在怎么調(diào)整,分錄怎么寫? 2.本年度有兩個(gè)月(6月和7月)銷售成本也沒結(jié)轉(zhuǎn),都報(bào)了增值稅了,現(xiàn)在是10月份,怎么調(diào)整?(我知道6月已經(jīng)所得稅報(bào)了,7月能反結(jié)賬把成本給轉(zhuǎn)了嗎?因?yàn)?到9的所得稅還沒報(bào))
請問股權(quán)轉(zhuǎn)讓A轉(zhuǎn)B1000萬,股權(quán)持有人轉(zhuǎn)換,金額不變;公司注冊認(rèn)繳1000萬,實(shí)繳10萬,在所得稅匯算表105030中怎么填寫,
老師,賬上一直掛著其他應(yīng)付款-社保,實(shí)際上均已繳納,由于歷史原因?qū)е碌?,現(xiàn)在想沖銷,怎么做調(diào)整分錄?
老師,現(xiàn)在電子高鐵票是開公司抬頭還是個(gè)人抬頭
老師,客戶把產(chǎn)品退回來換了個(gè)件,這個(gè)合同怎么簽
公司給員工報(bào)個(gè)稅的收入是5000,但是扣除社保他應(yīng)到手4500,500是個(gè)人承擔(dān)的社保。但是公司發(fā)工資發(fā)了他5000,這導(dǎo)致公司承擔(dān)了他社保,決定后續(xù)從他工資里扣除,那么公司承擔(dān)他社保,分錄寫借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),以后從他工資扣除,分錄寫借管理費(fèi)用—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)可以嗎
老師好,兩個(gè)公司共同做一個(gè)生意,財(cái)務(wù)怎么做到互相制約?實(shí)行財(cái)務(wù)雙管制?
老師您好!停車場安裝道閘入管理費(fèi)用什么二級(jí)科目?
我們村要成立一個(gè)合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊么
小規(guī)模納稅人收到的住宿費(fèi)專票怎么入賬
24年的獎(jiǎng)金還沒有發(fā)可以提前在24年12月申報(bào)嗎
是的 后來查出來有個(gè)材料數(shù)字錄錯(cuò)了 調(diào)整了下 利潤為正了
你好,那就更正原來的參。您好,那就更正原來的申報(bào)。
好的 謝謝
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!