您好這個是核定額,應(yīng)該是這個,你開發(fā)票大于這個就按發(fā)票去申報,小于這個就按這個去申報填寫11行
定期定額自行申報的個體工商戶為什么每個季度的增值稅出來的數(shù)據(jù)都是61380呢?和實際開票金額不符
個體工商戶定期定額征收申報增值稅表的時候,增值稅沒有超過核定的那個數(shù)字,核定是季度60000實際發(fā)生50000,在增值稅申報表中填寫50000還是60000
個體工商一個季度定期定額比原來超了6萬,增值稅和附加是自動申報,個人所的是自己申報并且還要交所得稅,為什么不交增值稅和附加
個體戶定期定額自行申報表中的應(yīng)稅額填的是什么數(shù)?是稅局核定的數(shù)額還是自行開普票的數(shù)據(jù)呢?
老師,個體工商戶工商年報銷售額是按照每月核定數(shù)填寫還是實際開票收入填寫,增值稅報表每個月自動申報的都是每個月的核定數(shù)98000*12個月,但實際開票說沒有那么多
做賬會計是不是只做賬其他任何事都不做!
請問老師快賬已經(jīng)錄入了一個季度了因為不平,反結(jié)賬回來看期初的數(shù)少錄了,(其他應(yīng)應(yīng)收款)咋樣再把這個期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設(shè)備運回時發(fā)生的運輸費 2 萬元和安裝費用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計入使用權(quán)資產(chǎn)還是計入長期代攤費用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補(bǔ)交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補(bǔ)交申報的24年需要補(bǔ)交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
那要在系統(tǒng)自動申報的那塊做更正嗎?
先把增值稅申報表更改為實際開票金額,再到定期定額自行申報表界面按實際金額申報嗎經(jīng)營所得的個稅嗎
您好,您的開發(fā)票的金額大于核定額的話是的。
之前以為是自動申報都沒管過,定期定額自行申報也沒報過,這個不會有啥影響吧
開票額是大于核定額了
系統(tǒng)自行申報不管的話和我實際不符,會怎么樣?年底稅務(wù)局會出現(xiàn)異常嗎?
看你們那邊的優(yōu)惠額度是多少,增值稅一般沒啥,主要是看定期定額,你們地區(qū)給的額度多少免,你小于這個免得優(yōu)惠就不要緊,萬一產(chǎn)生稅額它就會有滯納金了。
你等會兒電話問一下你的稅局12366,看你們這邊這個個稅它的額度是怎么算的,定期定額的。各地不一樣