你好,你可以在六月份做一個暫估成本的,也就是把成本做上去,七月份收到這個發(fā)票之后紅沖六月份的彈鼓,然后做到七月份的里面。
六月底買了張桌子,我直接放管理費用了,但是發(fā)票是七月份才收到的,我可以把七月份的發(fā)票放在六月份的賬里么
6月根據(jù)出庫單做了收入,但是發(fā)票是7月份開的,那么申報六月的稅的時候申報未開票收入嗎
六月份的成本在七月份結(jié)賬了但未收到對方發(fā)票,現(xiàn)在申報4-6月份的稅可以把7月份結(jié)賬的計入六月份去申報嗎
老師,問一下我六月份記賬有一筆費用進項發(fā)票,我入賬進項稅做了待抵扣沒有認證,七月份發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有問題已退回重開,重開的發(fā)票日期屬于7月份了,那么我六月入賬的是不是要沖賬,不可以直接把7月份發(fā)票放到六月賬里吧
原本5月份工資,6月份發(fā),7月份申報個稅。但代賬在6月份就申報了5月份的個稅?,F(xiàn)在賬交回來,6月份的個稅因為工資未發(fā)申報不了個稅,要8月份才能申報。請問怎么調(diào)整呀?這個月0申報嗎?
老師,抖音來客,抖音給我們補貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們怎么做賬,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個月 和 7個月,怎么規(guī)定
資產(chǎn)負債表的貨幣資金期初數(shù)是81507,貨幣資金期末數(shù)是-107915。存貨是23915.13。請問負債和所有者權(quán)益的期初數(shù)和期末數(shù)要怎么填寫?
公司的一般戶可以用于日常收支,工資,繳納稅費嗎?
老師,請問下: ①我們收款10000,開票甲方6%給我們稅補10000*0.06=600。銷=100600; 我們付給下游9000,開票要收9%(6%專票),進=9000*1.09=9810 ②第一種:款項和稅補單獨分月兩筆打款和開票 第二種:一次性含稅補打款、開票 這兩種有區(qū)別?加上利潤應(yīng)交稅金部分扣除后我們實際上利潤率呢
老師,我的公司給員工繳了社保,那工人的工資估計超過多少錢需要交個稅啊
進項稅要勾選銷項稅要勾選嗎?
老師,請問股東把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實收資本,需要辦什么手續(xù)嗎?(樸老師)
公司除了辦公地址房租外,如果還有幾個給員工租的宿舍房租入賬,與中介的合同是公司簽訂的,付款也走的對公賬戶,這種情況合理嗎?
剛收到發(fā)票了,可以直接紅沖對嗎
你好,可以這么做的。