你好 不需要的,你直接按照承攬合同申報(bào)就可以的
稅費(fèi)種認(rèn)定信息里面有核定購(gòu)銷合同印花稅和財(cái)產(chǎn)租賃合同印花稅,按次申報(bào),如果沒(méi)有符合要申報(bào)的印花稅,要零申報(bào)嗎?還是直接不用報(bào)?
我想問(wèn)一下印花稅沒(méi)有購(gòu)銷合同的是不是不用申報(bào)啊,但是申報(bào)了其他非核定的印花稅種,比如技術(shù)合同,貨物運(yùn)輸合同等,核定的購(gòu)銷合同當(dāng)月沒(méi)有簽訂的,不用申報(bào)吧?
請(qǐng)問(wèn),我公司是小規(guī)模納稅人,增值稅是按季度申報(bào)的,印花稅稅務(wù)局核定的是按月申報(bào),可以申請(qǐng)改為按季度嗎?第2個(gè)問(wèn)題,就是印花稅只核定了加工承攬合同,沒(méi)有購(gòu)銷合同,那我怎么申報(bào)購(gòu)銷合同的印花稅?
我們公司核定了加工承攬合同印花稅稅種,納稅期限是按次繳納,這個(gè)月沒(méi)有發(fā)生加工承攬合同印花稅是否不用報(bào)稅?
我們公司稅種核定了加工承攬合同印花稅,沒(méi)有核定購(gòu)銷合同印花稅,如果當(dāng)月發(fā)生了銷售收入,還需要申報(bào)購(gòu)銷合同印花稅嗎?
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營(yíng)者,甲公司購(gòu)買化妝品500元,發(fā)票為李三代開(kāi)的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價(jià)值有什么關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)老師,集團(tuán)內(nèi)部的借款支出,必須滿足實(shí)際支付和取得發(fā)票。兩個(gè)條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
超額虧損確認(rèn)時(shí),長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值減記為0后,應(yīng)該按照長(zhǎng)期應(yīng)收款,預(yù)計(jì)負(fù)債和賬外備查登記進(jìn)行處理。后續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債余額、恢復(fù)長(zhǎng)期應(yīng)收款,和長(zhǎng)投的賬面價(jià)值,同時(shí)確認(rèn)投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額,這一題里面,沒(méi)有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
老師,請(qǐng)問(wèn)員工剛生完孩子1個(gè)多月,還沒(méi)上班,公司正常給繳納社保,4月申報(bào)個(gè)稅,0申報(bào),本期收入填0,養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療這些填寫0還是按實(shí)際扣除的社保金額填寫?
老師,庫(kù)存商品-暫估 10萬(wàn) 應(yīng)付賬款-暫估 43萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 53萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品-暫估 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 43萬(wàn)
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
但是我們只有購(gòu)銷合同,沒(méi)有簽訂承攬合同, 是把當(dāng)月發(fā)生的銷售收入當(dāng)做承攬合同印花稅申報(bào)嗎?
你這個(gè)情況要先做稅種的,要不然申報(bào)的性質(zhì)不對(duì)的
是否有銷售收入就一定要稅種核定購(gòu)銷合同印花稅?
是的,你這個(gè)銷售收入就要申報(bào)印花稅,但是不一定是購(gòu)銷合同
前期有2個(gè)月的銷售收入都未申報(bào)印花稅,電子稅務(wù)局也沒(méi)有提示未申報(bào), 那這個(gè)銷售收入是申報(bào)什么合同的印花稅?
因?yàn)槎悇?wù)局那邊不可能預(yù)知阿,這個(gè)要申報(bào)購(gòu)銷合同的
那前兩個(gè)月都未申報(bào)購(gòu)銷合同印花稅,可以在這個(gè)月合計(jì)銷售收入一起申報(bào)嗎?
你最好是聯(lián)系專管員做稅種,然后更正申報(bào)前面兩個(gè)月