同學(xué)你好,是這樣的;;
老師,我問您一下,開具銷項負數(shù)發(fā)票開出來的三聯(lián)票適合對方退回來的兩聯(lián)票都放在一起,做負數(shù)分錄嗎?
老師,我問您一下,如果說我給對方開的發(fā)票,下個月要沖紅的話,我沖紅的負數(shù)發(fā)票,是不是三聯(lián)都需要放在我這?然后他退回來的兩聯(lián)也放在我這,但是如果說我沖紅的發(fā)票,他已經(jīng)認證了呢 他不退回來,這張發(fā)票我開出的三聯(lián)發(fā)票負數(shù)是不是還要給他兩聯(lián)?
老師 我給對方開出對方?jīng)]有認證的負數(shù)發(fā)票 在負數(shù)憑證后面附的是信息表 退回的兩聯(lián)還有自己開出的三聯(lián)對嗎都粘后面對嗎
上月對方?jīng)]抵扣,現(xiàn)在我方開了負數(shù)發(fā)票,那退回來的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)是放在負數(shù)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)后面嗎再做個紅字分錄對嗎?
上月對方?jīng)]抵扣,現(xiàn)在我方開了負數(shù)發(fā)票,那退回來的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)是放在負數(shù)發(fā)票的記賬聯(lián)后面,再做個紅字分錄對嗎?
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,請問: 利潤3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請問年度所得稅申報時,輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計扣除的表格無法勾選是不是和這個有關(guān)?謝謝
那等于這一張憑證后面是附帶的,自己開的三張負數(shù)發(fā)票,對方退回來的兩聯(lián)還有一張紅色信息表,對吧?
同學(xué)你好 那等于這一張憑證后面是附帶的,自己開的三張負數(shù)發(fā)票,對方退回來的兩聯(lián)還有一張紅色信息表,對吧?——對的;
老師 那是不是還要一張負數(shù)入庫單 如果沖銷成本要做沖銷成本單據(jù)嗎
同學(xué)你好 您 方開銷項負數(shù),應(yīng)是對方退貨,應(yīng)是正數(shù)的入庫單 ;
哦哦,老師我剛才說錯了,我是說我是想說需不需要做一張負數(shù)的出庫單?還是說做,正數(shù)的入庫單
同學(xué)你好,是正數(shù)的入庫單 ;
好的,老師,那成本呢?如果沖銷成本的話,做什么單子?
同學(xué)你好,沖減成本就是入庫單? 借,庫存商品,正數(shù) 借,主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù);